注册会计师的审计意见通常包括( )内容。
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按照审计准则的要求,注册会计师执行审计工作的前提是就某些事项与管理层的责任达成一致意见,不包括()。
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期后事项是审计的重要内容之一,但其审计结果不会改变注册会计师出具审计报告的意见类型。
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当被审计单位变更会计政策时,注册会计师检查的内容通常包括()。
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注册会计师在与治理层沟通计划的审计范围和时间安排时,通常包括的内容有()。
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如果审计范围受到限制,注册会计师已执行的有限程序使其认为内部控制存在重大缺陷,拟出具无法表示意见的审计报告时,审计报告应当包括下列内容()
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注册会计师审计意见通常应当包括合法性以外的另一项主要内容是()
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由于审计意见是针对包括比较数据在内的本期财务报表整体发表的,注册会计师通常无须在审计报告中特别提及比较数据,但在特定情形下,下列属于注册会计师应当在审计报告说明段中提及比较数据的情形有()
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注册会计师在进行审计时,要记录所实施的审计程序,以形成审计工作底稿,下列属于注册会计师在实质性程序中使用审计抽样时,通常记录的内容有()。
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在注册会计师出具无保留意见的审计报告时,不应包括()。
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注册会计师通过执行审计工作对财务报表发表审计意见,注册会计师发表审计意见的内容有()。
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按照相关审计准则的规定,导致注册会计师出具非无保留意见审计报告的情形通常应包括()。
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中国注册会计师出具的审计意见类型包括()。
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如果注册会计师与治理层之间的双向沟通不充分,注册会计师可能不能获取充分、适当的审计证据以形成对财务报表的审计意见,注册会计师可以采取下列措施不包括()
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由于审计意见是针对包括比较数据在内的本期财务报表整体发表的,注册会计师通常无须在审计报告中特别提及比较数据,但在特定情形下,下列属于注册会计师应当在审计报告说明段中提及比较数据的情形有()。
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注册会计师通过执行审计工作对财务报表发表审计意见,注册会计师发表审计意见必须包含的内容有()
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注册会计师在就其独立性与被审计单位的治理层进行沟通时,通常沟通的内容包括()
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财务报表审计的目标是注册会计师通过执行审计工作,对财务报表发表审计意见,其意见内容有( )
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注册会计师出具否定意见的内部控制审计报告,还需要包括
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审计证据是指注册会计师为了得出审计结论、形成审计意见而使用的所有信息,包括财务报表依据的会计记录中含有的信息和其他信息。
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注册会计师的审计意见通常包括( )内容。
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如果委托审计项目中有一部分内容委托人已约请其他会计师事务所进行审计,则受托审计的注册会计师应对此重新发表意见。()此题为判断题(对,错)。
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注册会计师出具带说明段的无保留意见审计报告,可能的情形包括()。
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注册会计师的审计意见通常应当包括真实性和公正性两个方面的主要内容。()
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如果委托项目中有一部分内容委托人已约请其他会计师事务所进行审计,则受托审计的注册会计师应对此重新发表意见。()
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