内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、内部审计职业规范,忠于职守,做到独立()
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金融机构内部控制是金融机构的一种自律行为,是金融机构为完成既定的工作目标和防范风险,对内部各职能部门及其工作人员从事的业务活动进行风险控制、制度管理和相互制约的方法、措施和程序的总称。(五级、四级)
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农商行审计部门应设立专门的信息科技审计岗,配备具有()和审计经验的专业人员从事审计工作。
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内部审计机构应当建立激励约束机制,对内部审计人员的工作进行()。
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审计部门应设立专门的(),配备具有信息科技专业资质和审计经验的专业人员从事审计工作。
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《企事业单位内部治安保卫工作条例》规定,单位内部治安保卫机构、治安保卫人员应当履行下列职责()。
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内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的()控制、和协调工作。
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商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的()、轮岗制度和离岗审计制度。
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“严格依法”是指审计人员应当严格依照法定的()进行审计监督,规范审计行为。
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《审计署关于内部审计工作的规定》规定,内部审计人员在办理审计事项时,除应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守外,还必须做到()。(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)
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国家商检部门和商检机构应当建立健全内部监督制度,对其工作人员的执法活动进行监督检查()。
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履行国有资产出资人职责的机构和审计部门应当依法开展各项审计监督,严格执行(),建立健全纪检监察和审计监督工作的协调运行机制。
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审计人员需要使用有关监管机构、中介机构、内部审计机构等已形成的工作结果作为审计证据的,应当对该工作结果的下列哪些()方面作出判断。
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内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
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被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,审计机构应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
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根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照()实施审计项目,并定期进行自我评估。
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应当由()对再保险公司的账目进行审计,监管机构可以要求外部审计人员证实其审计工作遵守了规定的审计要求。
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商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的请假、轮岗制度和离岗审计制度.
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根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照董事会决议实施审计项目,并定期进行自我评估。
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保险机构拟任高级管理人员从事法律、会计或者审计工作()以上,其任职条件中的学历要求可以放宽至大学专科。
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银行机构作为我国企业事业单位的类型之一,其安全保卫工作应当严格遵守国务院《企业事业单位内部治安保卫条例》规定的工作目的、方针和原则()
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各行要严格按照对账“四严禁”处理要求,规范营业机构和内部人员的操作行为()
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对于在高风险国家或地区设立的分支机构或附属机构,义务机构应当提高内部监督检查或审计的(),确保所属分支机构或附属机构严格履行反洗钱和反恐怖融资义务。
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内部审计机构应当在实施审计三日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书,做好审计准备工作。()
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《福建省内部审计工作规定》中,内部审计机构和人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到:()
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