内部审计事项主要包括()

A.经营管理的合规性及合规部门工作情况 B.内部控制的健全性和有效性 C.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性 D.信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况 E.会计记录和财务报告的准确性和可靠性 F.资本分配和运用的高效性与合理性G.机构运营绩效和管理人员履职情况

时间:2023-06-29 13:25:36

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