采购中心负责对()、()()、()和信息管理部等部门的采购合同评审
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()负责各部门预算的审核、综合平衡、汇总、监控和报告,及时向预算管理委员会和预算执行部门提供预算的执行进度、执行差异及其对预算目标的影响等信息。
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()负责对政府采购信息公告活动进行监督、检查和管理。
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省联社银行卡管理部门会同科技开发部门负责对卡系统()等后台信息维护。
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省局()负责对省局业务部门提出的开发需求进行汇总与整合,统一制定软件开发计划,进行软件采购、制定技术方案、软件开发管理等工作。
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银信中心负责业务差错调账流程的统筹管理和银信中心总部的前、后台账务和数据调整,由()等部门共同完成。
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客房中心其主要职责是:负责统一调度对客服务工作,(),管理楼层钥匙,以及与其他部门联络与协调等。
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采购部门依据技术文件(采购信息)、生产计划、库存情况及其他相关要求编制采购/外协计划,形成()等表格,并经单位负责人审核、批准。
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在物资采购审计中,审计部门独立行使审计监督,对物资采购活动真实性、合法性、效益性等进行客观公正地监督、鉴证和评价,并对()负责。
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物资部门严格执行物资管理中心及本企业的有关采购物资质量管理规定,组织技术、质量、工区/车间等相关部门对采购的产品根据技术规格书面要求进行检验。
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局成立物资集中采购领导小组。组长由分管物资工作的()和()担任;成员由财务部、监察部、法律事务部、检测中心、物资管理部门主要负责人和局物资公司总经理组成。
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《关键信息基础设施安全保护条例》规定,运营者采购可能影响国家安全的网络产品和服务,未按照国家网络安全规定进行安全审查的,由国家网信部门等有关主管部门依据职责责令改正,处采购金额()罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上10万元以下罚款。
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两法知识竞赛答题答案:卫生健康主管部门等部门在疫苗监督管理工作中泄露举报人的信息,可对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予降级处分;情节严重的,依法给予开除处分。()
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清算中心和支付管理信息系统网络运行维护部门负责城市处理中心相关网络的(),配合清算总中心维护主干网络。
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依据NGQP17《供应商管理程序》,炼铁事业部负责建立原燃辅材料试用清单;科技质量部负责建立炼钢用原辅材料试用清单;制造部建立备件(含工装)试用清单。以上清单由主管部门分别报公司分管领导审批后生效,修改/新增后重新报批,并分发到市场部、采购部门、物流中心、各事业部等执行单位。市场部做好试用清单的汇集和试用产品供应商的管理。()
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案例一 (一)资料 2014年5月,某审计组对甲公司2013年度财务收支进行了审计。有关情况和资料如下: 1.审计组在调查了解中发现:①甲公司的某种原材料主要从当地农村采购,需使用现金支付采购货款,经有关人员批准后,采购部门可向财务部门预借一定数量的现金作为采购款;②会计人员根据采购部门提供的票据信息对采购原材料的数量、单价、金额等信息核实后登记人账,并负责存货的实物管理;③出纳人员负责会计软件的管理维护;④出纳人员除负责现金收支业务外,还负责现金总账、应收账款明细账的登记;⑤采购部门在采购原材料时,需要编制订购单,并经计划、采购、财务等部门负责人批准,按编号归档保存;⑥财务部门定期安排有关人员对存货进行盘点并与会计账簿相核对。 2.审计组采取了以下方式获得审计证据:①与有关人员就原材料采购、管理和使用等事项进行访谈;②观察采购与付款业务的执行情况;③使用计算机对付款凭单进行再次汇总计算,核实有关金额的准确性;④向有关单位函证,核实应付账款、应收账款余额的真实性和准确性;⑤向相关银行函证,了解银行存款实际余额。 3.审计组了解到该公司在向其供货商支付货款之前,需由采购人员填制付款凭单,在提交财务部门之前由采购部经理审批,会计人员对采购部门填制的付款凭单及所附的订购单、验收报告、入库单据以及采购发票等进行核对。 4.审计组为了进一步核实甲公司付款凭单与所附单据的一致性,准备采用系统选样法选取样本实施审查。甲公司付款凭单编号的总体范围是651-3150,审计人员确定样本量是125,随机起点是9。 (二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。 “资料1”中,违反内部控制中“职责分工控制”要求的做法有:
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依据华电集团《电力安全隐患排查治理工作规定(试行)》,消防管理部门和环保管理部门对火灾、环保等安全隐患排查负责,及时落实事故隐患治理专项费用,定期向安全监督管理部门报送隐患信息()
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各单位采购部门应至少设置内训师()名,由其负责本省电子采购应用推广、内外部用户培训、考核和应用支持、系统需求收集反馈及UAT测试、系统账号管理、CA证书管理等工作
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()负责信息基础设施的统一采购和报废处置及建账管理,每年对设备类资产进行统计和盘点,监督设备实物的日常管理。
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省分行经营部门等负责客户管理的部门应当自客户或交易对手账户开立或进入采购名单起()个工作日内完成建设银行关联方信息的收集工作
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资料2014年5月,某审计组对甲公司2013年度财务收支进行了审计。有关情况和资料如下:1.审计组在调查了解中发现:①甲公司的某种原材料主要从当地农村采购,需使用现金支付采购货款,经有关人员批准后,采购部门可向财务部门预借一定数量的现金作为采购款;②会计人员根据采购部门提供的票据信息对采购原材料的数量、单价、金额等信息核实后登记入账,并负责存货的实物管理;③
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金融信用信息基础数据库() 一般管理员用户因离职、 离岗等原因不再担任管理员用户的, 征信业务牵头部门或负责本单位征信业务活动管理的部门应立即通知征信中心,将该管理员用户停用,同时申请创建新的管理员用户。
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归口管理部门或实物管理部门应对采购的办公类固定资产和低值易耗品进行验收,重点核对采购品种、规格、型号、数量、质量等信息,并在公司资产管理系统中建立《固定资产卡片》及管理台账()
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