国家审计和注册会计师审计活动都可以利用内部审计人员的审计成果。( )
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货币资金是企业日常经营活动的起点和终点,其增减变动与被审计单位的日常经营活动密切相关。较多舞弊案件都与被审计单位的货币资金相关。在实施货币资金审计的过程中,需要引起注册会计师保持警觉的有()。
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下列有关注册会计师利用内部审计人员工作的说法中,正确的是()。
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如果拟利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当(),以确定该项工作是否足以实现注册会计师的目的。
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注册会计师进行年度会计报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为()。
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由于利用内部审计工作成果可以提高工作效率,因此,注册会计师在对一个单位进行审计时,必须了解该单位内部审计情况并利用其工作成果()
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被审计单位进行内部控制评价时,可以利用注册会计师在内部控制审计中执行的审计程序及获取的审计证据。()
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按规定,注册会计师在确定是否利用内部审计以及在多大程度上利用内部审计人员的工作时,不需要确定的是 ( )。
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注册会计师进行年度会计报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为()
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审计质量控制准则是针对每个审计项目而制定的,是每个注册会计师及其助理人员都应遵守的标准。()
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在了解内部审计并对其进行评估时,影响注册会计师是否可以利用内部审计成果以及利用程度的因素包括()。
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注册会计师在利用内部审计人员的特定工作前,应针对内部审计人员的特定工作实施的主要审计程序有( )。
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并非所有的情况注册会计师都会利用内部审计的工作,注册会计师可能认为内部审计对其实施的审计程序没有作用,不会利用内部审计的有()。
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注册会计师确定是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员的工作的条件包括()。
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注册会计师确定是否利用以及多大程度上利用内部审计人员的工作的前提包括( )。
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注册会计师拟利用的内部审计人员的特定工作,是指注册会计师充分评价其( )后,令人满意的那部分内部审计工作。
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注册会计师进行年度财务报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为()。
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从与被审计单位的关系来看,国家审计和注册会计师审计都属于外部审计,但是二者的审计对象不同。
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对于一项自动化的应用控制,注册会计师可以利用该项控制得以执行的审计证据和信息技术一般控制运行有效性的审计证据,作为支持该项控制在相关期间运行有效性的重要审计证据。 ()
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在了解内部审计并对其进行评估时,注册会计师应当考虑下列()重要因素,对这些因素的不同评价决定着注册会计师是否可以利用内部审计成果以及利用的程度。
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注册会计师进行年度会计报表审计时,应对被审单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为()。
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在注册会计师利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列做法中错误的是()
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3、2.内部审计的独立性比国家审计和注册会计师审计都强,内部审计的独立性最强。
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