营业网点负责人应()对机构内的所有重要单证进行一次全面核查,()至少抽查核点一个尾箱,以加强对经办人员保管、使用重要单证的监督检查,确保账实相符、使用规范。
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营业机构需要重要单证时,经办人员应及时请领。每次请领时,应根据实际需要适量领用,原则上经办人员一次领用不超过()的用量(不含银行承兑汇票)。
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营业网点负责人或柜员主管应不定期对本网点录像进行检查,一次至少应抽查()个营业柜台()天内重要业务、重要环节、重要部位、重要时段四部分的录像。
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执行两班制的营业网点,营业终了,柜员经管的空白重要凭证和有价单证要相互复点,网点负责人每周进行抽查面须达到100%。
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邮政储蓄营业网点重要单证发生丢失应在()小时内将情况逐级书面上报一级分行,通报全辖进行防范和协助堵截。
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“营业机构负责人每月检查现金柜员尾箱不少于两次,业务主管(含负责对公、对私条线现金、重要单证管理的业务主管)应不定期抽查普通柜员尾箱,每月对普通柜员尾箱的检查要达到100%”。
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邮储支局负责人应该()对网点所有尾箱核对一次,以加强柜员使用重要凭证的检查。
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各级重要单证管理员和营业机构应严格控制重要单证库存量。营业网点一般按不超过半个月对公凭证按不超过()个工作日的实际使用量向上级管理机构的凭证管理员请领。
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柜员制的营业网点应先进行柜员轧账并核实每个尾箱的现金库存和重要单证数量,按柜员编号打印轧账单、流水账。柜员再上缴尾箱、签退。
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营业网点负责人每月对机构内的所有重要单证进行一次全面核查,业务主管每日核对营业员尾箱,网点负责人每天抽查一个柜员尾箱。
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邮政储蓄支局(行)负责人应该()对网点所有尾箱核对一次,以加强柜员使用重要凭证的检查。
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会计主管(不设会计主管的为网点负责人)()对本网点柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对;
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营业机构负责人()至少对重要空白凭证的保管和使用情况进行一次检查,核对账实情况,并在查库登记簿上留存记录。
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重要单证应根据实际需要适量领用,原则上营业机构一次领用不超过一个季度的用量。()
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网点负责人每()至少检查一次机构重要单证。
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营业网点对重要单证的验收要求包括:()
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营业网点负责人()对网点重要空白凭证库查库一次。
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网点负责人每周末和法定节假日前()天营业终了后,都要对空白重要凭证、现金、有价单证以及印章、重要机具、权限卡、登记簿、代保管物品等保管情况进行检查。
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禁止邮储营业网点柜员将重要单证带出营业场所。此题为判断题(对,错)。
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业务办理过程中发现重要单证丢失,移动展业柜员应立即返回营业机构向营业主管和支行长报告,经营业主管授权在系统内进行丢失处理,并由支行长向上级机构报告。若丢失的重要单证找回,营业主管确认无误后,在系统内进行丢失找回处理,并对找回的单证实物进行作废处理。()此题为判断题(对,错)。
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各级重要单证管理员和营业机构应严格控制重要单证库存量,网点柜员一般按不超过()天的实际使用量向本网点的营业主管进行请领。
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银行业金融机构应完善营业场所管理制度,落实网点负责人对营业场所、营业秩序的管理职责;上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查,定期采用神秘人检查、抽查录音记录、调阅监控录像、查询文档资料等多种方式对网点进行风险排查;严防不法分子冒充银行工作人员在银行营业场所从事非法或违规活动,并在醒目位置予以明确公告()
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重要空白凭证及有价单证要坚持入库保管,总行、分支行凭证库管理人员以及营业网点管理机构尾箱的超级柜员应每日对有调整的凭证进行碰库核对,同时加强对未调整凭证或封包凭证的管理,确保机构尾箱凭证完整无误()
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各级重要单证管理员和营业机构应严格控制重要单证库存量。营业网点一般按不超过()的实际使用量向上级管理机构的凭证管理员请领。
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营业网点营业人员负责本机构入侵报警系统每日撤布防工作,且应至少每季度进行一次报警测试,并记录检查、测试结果。()
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