未取得省联社颁发的稽核证的人员,因联社工作需要可以作为顶岗人员先参加稽核工作,待省联社考试通过后再发证。
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省联社及其办事处、(市联社)将定期或不定期对抵债资产的取得、管理、处置等工作进行()和()检查。
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农村信用社(农村商业银行、农村合作银行)取得市场成员资格后,应与()个工作日向省联社备案。
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稽核复议的基本程序:稽核审计对象提出复议申请→复议部门受理复议申请→复议部门审查复议事项→复议部门做出复议决定→送达复议决定并报备省联社稽核审计处→执行复议决定。
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凡违规金额达到300万元(含300万元)或损失金额达到100万元(含100万元)的问题办事处(市联社),稽核部门在发现问题或收到县联社稽核部门报告后()个工作日内,书面向省联社稽核报告。
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在岗稽核人员不足员工数2%的联社可以以专职突击替岗人员充数。
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稽查大队由专、兼职稽查人员组成。专职稽查人员由自治区联社稽核监察部工作人员、盟市稽查中队()及自治区联社从旗县联社选聘的中队稽查人员组成。
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二00二年度省办下发的《稽核工作指导意见》中规定县(市、区)联社每年对所辖基层农村信用社的定期常规现场稽核的次数是()
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存放同业款项是指县级联社缴足存款准备金并按规定比例上存清算备付金后,因办理()等业务需要而存入其他金融机构的款项以及省联社、办事处、市联社因清算和管理需要而存入其他金融机构的款项。
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省联社领导人员应当根据工作需要进行公务招待,系统内接待原则上安排在()用工作餐。
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稽核审计工作由各级联社在每一年度终了后进行考核,主要考核稽核工作的合规性、有效性,从()方面对稽核审计部门及稽核审计人员的工作作出客观公正的评价,并将考核结果反映在《稽核证年度审验表》中。
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省联社高度重视内部控制工作,全联社建立的内部控制组织架构由以下哪一项人员最终负责?()
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省联社稽核工作考核评价的基本原则:(),分级考核,通报结果,业绩挂钩,奖优罚劣,推动工作。
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省联社稽核工作考核评价办法的主要内容包括:机构设臵、人员配备、制度建设、工作业绩、档案管理、()和上级布臵的其他工作等。
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省、市、县三级联社稽核部门对到期未收回贷款按月逐笔进行稽查的范围分别是哪些?
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省联社稽核部在省联社监事会授权范围内独立行使稽核监督权,不受其他部门和个人的干预,并对省联社监事会负责和报告工作。
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根据省联社印发的《企业文化手册―行为系统》,机关工作人员行为规范是()
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省联社档案工作人员的岗位职责有()。
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凡违规金额达到300万元(含300万元)或损失金额达到100万元(含100万元)的问题,市联社(办事处)稽核部门在发现问题或收到县联社稽核部门报告后()个工作日内,书面向省联社稽核报告。
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因临时性、季节性经营需要调剂资金定价:省农信联社提供()等主要期限品种,供县级行社选用。
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省联社规定,县级行社要设立专职稽核部门,按员工总数()或按每5网点配备1名专职稽核人员。
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省联社审计机构可根据实际工作需要,经有权机构或人员审批后,对全省农商行(农信社)进行()
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提高稽核人员待遇,保持稽核队伍稳定。农村信用社应切实改善稽核人员工作条件,稽核人员在从事稽核工作期间待遇应适当提高。稽核队伍要保持相对稳定,一般不要随意抽调,稽核部门主要负责人的调整须征得上级稽核部门同意。对县(市)联社稽核部门的主要负责人,可实行“上挂一级”管理,其考核、晋升、奖惩等由上一级联社负责()
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凡违规金额达到300万元(含300万元)或损失金额达到100万元,稽核部门在发现问题或收到县联社稽核部门报告后()个工作日内,书面向省联社稽核报告
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根据《关于加强农村信用社省级联社行业审计工作的指导意见》规定,省联社根据工作需要,可以将部分审计项目外包或外聘专家参与行业审计。正确()
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