下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()。
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下列各项中,属于注册会计师编制审计工作底稿的目的的有()
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关于注册会计师利用内部审计工作不能减轻其审计责任,以下说法中,恰当的有()。
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下列各项中,不属于注册会计师对内部审计人员特定工作实施的主要审计程序的有( )。
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对于以前审计获取的有关下列控制运行有效性的审计证据,注册会计师在本期审计中通常不能直接利用的有()
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在编制审计工作底稿时,下列各项中,A注册会计师通常认为不必形成最终审计工作底稿的是()
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下列有关注册会计师利用内部审计工作的表述中错误的有( )。
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下列各项原因中,导致注册会计师在完成审计工作后才发现舞弊导致的重大错报,表明注册会计师没有遵守审计准则的是( )。
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按规定,注册会计师则不能在审计报告中提及对专家工作结果的利用的情况是因为发表了( )。
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对于以前审计获取的有关下列控制运行有效性的审计证据,A注册会计师在本期审计中通常不能直接利用的有()
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对于以前审计获取的有关下列控制运行有效性的审计证据,注册会计师在本期审计中通常不能直接利用的有()。
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下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()
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注册会计师在审计时,利用了专家的工作,针对利用专家工作的下列说法中不正确的有()。
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对于以前审计获取的有关下列控制运行有效性的审计证据,A注册会计师在本期审计中通常不能直接利用的有()。
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下列关于注册会计师利用内部审计和专家工作的说法中,正确的是()
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A注册会计师负责审计甲公司2010年度财务报表。在编制审计工作底稿时,下列各项中,A注册会计师通常认为不必形成最终审计工作底稿的是()
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在审计业务中,关于注册会计师编制审计工作底稿的目的的相关说法,下列各项正确的有()。
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