在了解及实施适当的控制测试后,发现被审计单位在材料采购业务存在以下情况,其中属于内部控制设计缺陷的情况有()。

A . 请购单既有仓库人员填制的,也有车间、管理部门人员填制的 B . 请购单没有连续编号,请购业务的审批人员几乎涉及各个部门 C . 验收人员出差期间,验收业务由采购人员与仓储人员一并代为执行 D . 验收合格后在验收单上填写材料的实际数量,根据卖方发票的单价计算金额,如未接到卖方发票,被验收的不能办理入库手续

时间:2022-09-27 20:01:14 所属题库:第二章采购与付款循环的审计题库

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