针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是()。

A . 出纳每月负责银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制等工作 B . 为防止不相容岗位混岗,由不负责现金收支的会计负责登记现金日记账和总账 C . 指定10万元以下的货币资金支付由财务处长审批,对超过权限的业务实行集体决策 D . 货币资金支付后,由专职的复核人员进行复核,复核货币资金的批准范围、权限、程序、手续、金额、支付方式、时间等,发现问题后及时纠正

时间:2022-10-20 07:43:37 所属题库:第四章货币资金的审计题库

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