各分支行会计主管人员每季至少对空白重要凭证库存与登记簿、分户账、总账核对一次,填写查库记录以备查考。
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会计主管应()对柜员库存现金余额及重要空白凭证的检查监督一次。
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会计主管每()应对所辖营业网点重要空白凭证的领入、使用、结存数量进行一次全面的清查核对。县联社会计部门应经常组织对所辖单位重要空白凭证的使用、保管、库存情况的检查,每()不少于一次。
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空白重要凭证的()等各环节均应纳入会计要素管理系统及主机系统记录与管理,并以此作为空白重要凭证备查登记的依据。
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会计主管和出纳主管人员每月应至少检查一次有价单证及重要空白凭证库存、保管情况和领用手续,核对账实,并在登记簿作出记录,签章备查。()
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各分、支行按季通过会计要素管理系统上报空白重要凭证计划,按年核定所辖网点空白重要凭证库存限限,原则上每个网点每种凭证库存限限应不超过()的使用量。
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务主管人员每月至少检查()空白重要凭证的保管情况和领用手续,将库存数量、金额与表外有关账户核对相符,填写查库记录,以备查考。
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二级分行、县级支行主管行长()对本级行重要空白凭证库房检查一次,登记“重要空白凭证查库登记簿”。
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凭证库房管理人员应至少()对重要空白凭证库存进行清点,保证账实相符。
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会计(出纳)主管人员每月应至少检查()有价单证及重要空白凭证库存、保管情况和领用手续。
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基层信用社会计主管人员对于重要空白凭证及有价单证的领用、库存、保管、作废等情况,每()至少检查一次,认真核对账实、账表、账簿、账证的一致性,并在“重要空白凭证和有价单证查库登记簿”中对检查内容做出记录,签章备查。
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支行主管行长()至少检查一次空白重要凭证的库存、保管、领用手续
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农合机构会计结算条线人员应当做好对现金、有价单证和重要空白凭证及其他重要物品管理,负责有价单证和重要空白凭证库存、保管情况和领用手续,核对账实,并在登记簿作出记录,签章备查,做到()。
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各支行应定期将重要空白凭证账与有关登记簿、报表进行核对,确保()衔接、相符。
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各基层行业务主管人员或基层行处主任每月至少检查()空白重要凭证的保管情况和领用手续
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柜员应每()接受会计主管对库存现金余额及重要空白凭证的检查监督。
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业务主管()至少检查一次空白重要凭证的库存、保管、领用手续。
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二级支行会计主管行长应每天()并参加对柜员尾箱的“双人盘点”,保证现金、重要空白凭证等尾箱内实物准确无误。
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柜员重要空白凭证在柜员现金箱内保管,每日下班签退前,会计主管或(会计主管授权人)要将柜员现金箱内的重要空白凭证与()凭证余额及相关登记簿核对相符。
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柜员应每旬接受会计主管对库存现金及重要空白凭证的检查监督,每日接受后台柜员现金箱卡大把核对库存。
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商业银行会计(出纳)主管人员每月应至少检查一次有价单证及重要空白凭证()等情况。
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各基层行业务主管人员或基层行、处负责人每()至少检查一次空白重要凭证的保管情况和领用手续,将库存数量、金额与表外有关账户核对相符,做好查库记录,以备查考
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各分行行长或主管行长每年应组织并带队对辖属机构重要空白凭证进行至少次的全面突击检查()
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一级支行营业部经理(或高级业务主管)每()应至少对重要空白凭证库进行()次检查。
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__每月至少对本网点重要空白凭证检查三次,检查时间必须相互间隔5天以上;(支行营业部负责人同时负责对主管会计的凭证进行检查)()
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