注册会计师实施的下列审计程序中,通常不会涉及审计抽样的是( )。
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注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是()。
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A注册会计师实施的下列控制测试程序中,通常能获取最可靠审计证据的是()
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注册会计师应当记录控制测试中审计抽样所实施的审计程序,记录的内容有()
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注册会计师在对应收账款实施函证程序时,针对下列方面通常难以获取有效审计证据的是( )。
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注册会计师实施的下列控制测试程序中,通常能获取最可靠审计证据的是()。
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注册会计师在进行审计时,要记录所实施的审计程序,以形成审计工作底稿,下列属于注册会计师在实质性程序中使用审计抽样时,通常记录的内容有()。
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A注册会计师在对应收账款实施函证程序时,针对下列方面通常难以获取有效审计证据的是()
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在下列()情况下,注册会计师可能认为内部审计对其实施的审计程序没有作用,不会利用内部审计。
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注册会计师在对被审计单位财务报表审计中,对资产类账户余额实施相关审计抽样从而获取充分、适当的审计证据。下列说法错误的有()。
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审计抽样是指注册会计师对某类交易或账户余额中低于百分之百的项目实施审计程序,使所有()都有被选取的机会。
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如上期财务报表未经审计,则下列各项中,注册会计师通常可以通过对其本期变化结果实施的审计程序来获取其期初余额审计证据的是( )。
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下列有关注册会计师在实施审计抽样时评价样本结果的说法中,正确的有()。
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在实施实质性分析程序时,注册会计师可以使用审计抽样。
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注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是()
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并非所有的情况注册会计师都会利用内部审计的工作,注册会计师可能认为内部审计对其实施的审计程序没有作用,不会利用内部审计的有()。
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审计抽样是指注册会计师对具有审计相关性的总体中低于百分之百的项目实施审计程序,使所有抽样单元都有被选取的机会,为注册会计师针对整个总体得出结论提供合理基础。下列说法中,不正确的是()
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甲注册会计师计划实施审计抽样,从而获取充分、适当的审计证据,下列说法中正确的是()。
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注册会计师通常不实施下列风险评估程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据( )。
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审计抽样是注册会计师在实施审计程序时,从总体中选取一定数量的样本进行测试,并对所选项目发表审计意见的方法。()
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当专家的工作涉及使用具有重要影响的原始数据时,注册会计师可以实施审计程序测试这些数据,下列说法中不包括的是()
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注册会计师通常实施下列风险评估程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据。但下列程序难以为此获取充分、适当的审计证据()
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【单选题】注册会计师通常实施下列风险评估程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据:
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针对被审计单位银行账户的完整性认定,注册会计师实施的下列审计程序中,通常不能发现被审计单位存在账外账或资金体外循环的是()
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