了解交易流程和相关控制时,注册会计师通过执行穿行测试可以获得的证据有()
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注册会计师应当根据申报企业的实际情况,通过()等审计程序,了解和识别相关控制,并对其结果形成审计工作记录,包括记录控制由谁执行以及如何执行。
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A注册会计师执行穿行测试可以实现的目的有()
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注册会计师执行穿行测试可以实现的目的有()
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在了解和测试与特别风险相关的内部控制时,注册会计师的下列做法正确的有()
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对于重要的业务流程,如果是自动化控制,注册会计师就不需要对整个流程执行穿行测试。
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注册会计师执行穿行测试的目的是为了确认()。
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注册会计师在执行库存现金审计时通常需对现金相关的内部控制进行了解,一般而言,一个良好的现金内部控制体现为()
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在了解和测试与特别风险相关的内部控制时,注册会计师的下列做法正确的有()。
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注册会计师执行穿行测试可以实现的目的有()。
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C和D注册会计师负责审计Y公司2010年度财务报表,于2010年12月1日至12月15日对Y公司的相关的内部控制进行了解、测试与评价。C和D注册会计师计划实施以下程序以了解相关内部控制: (1)询问Y公司有关人员,并查阅相关内部控制文件; (2)检查内部控制生成的文件和记录。 要求:
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注册会计师可以通过下列方法了解筹资与投资循环的重要交易流程()。
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注册会计师执行穿行测试的主要目的不是为了确认()
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穿行测试作为了解内部控制的程序,注册会计师主要将其用于了解内部控制的下列( )步骤中
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在执行小规模企业财务报表审计业务时,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。
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连续审计时,注册会计师在财务报表审计和内部控制审计中都可以考虑以前审计中所了解和测试的情况,但在执行内部控制审计时,应当在每()年度审计中测试内部控制,但是对自动化应用控制在满足特定条件情况下所采用的与基准相比较策略除外。
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注册会计师执行穿行测试的主要目的不是为了确认()。
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注册会计师在执行财务报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行控制测试()
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注册会计师在执行会计报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行充分的了解。()
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在了解潜在错报的来源并识别相应的控制活动中,注册会计师应了解与相关认定有关交易的处理流程,特别是了解这些交易如何()。
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在实施控制测试和实质性程序之前,注册会计师需要了解被审计单位采购与付款交易和相关余额的内部控制的设计、执行情况,评估认定层次的财务报表重大错报风险。在评估时,发现被审计单位管理层存在错报费用支出的偏好和动因(被审计单位管理层为了完成预算,满足业绩考核要求,吸引潜在投资者),以下情况中与该风险无关的是()。
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在执行穿行测试时,注册会计师应当询问执行交易流程和控制的相关人员,并根据需要检查有关单据和文件,()其对已发现的错报的处理。
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注册会计师执行穿行测试的目的不是为了确认_____。
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注册会计师负责审计甲公司20X8年度财务报表。在了解内部控制时,注册会计师执行穿行测试可以实现的目的有()。
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注册会计师了解内部控制后,只对()执行符合性测试()。
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