单位存取款业务使用的重要空白凭证有:()
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在存款业务检查与监督中,对资料不齐全或有涂改、毁损痕迹凭证的业务进行重点关注,详细核查。事后监督审核传票时,应认真审核凭证要素,查看重要空白凭证的销号与使用情况是否正常,查看柜员办理的业务与使用的凭证是否相符。()
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单位账户销户时,如单位不能交回未使用的重要空白凭证,则柜员办理该业务时需留存()。
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核心业务系统的重要空白凭证按照取得和使用方式,分为()
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重要空白凭证使用前,可以事先在重要空白凭证上加盖业务印章、经办人名章或压数。
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正在使用中的重要空白凭证符合下列()之一即可由业务主管部门提请不再纳入重要空白凭证管理。
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重要空白凭证(含视同)管理应符合(),以及非综合业务系统重要空白凭证登记入库管理,并建立使用销号制度。
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定期整存整取业务不需使用的重要空白凭证有()。
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暂未纳入业务系统进行管理的重要空白凭证,应建立重要空白凭证保管登记簿,按重要空白凭证种类建立分户,详细记载重要空白凭证的()等内容,及时登记重要空白凭证的使用情况。
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开户网点应根据开户单位(个人)日常使用重要空白凭证的频率,控制其购买重要空白凭证的数量一般为()。
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处理各类会计业务应按规定加盖重要会计业务印章,严禁超范围使用,但可以在空白存取款凭条预先加盖办讫章以备使用。
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日终,保管、使用空白重要凭证的业务人员应做哪些工作。
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储蓄业务易发案环节包括:库存现金、空白重要凭证、有价单证、公私印章、在途资金、大额储蓄存取款、特殊业务、通存通兑、密码权限、计算机房等等。(五级、四级)
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业务柜组应当按号码顺序而()跳号发售和使用重要空白凭证。签发或使用重要空白凭证后,经办人员,复核人员应当及时()销号。
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市分行业务主管部门每半年对辖内有价单证、重要空白凭证使用管理情况抽查一次,检查面不得少于()(以支行为单位)。
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柜员应根据业务需要适量领用空白重要凭证,原则上不得超过()用量。对于使用量较小的空白重要凭证,可实行按份领用
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违规在重要空白凭证上盖业务印章和经办人名章,造成案件隐患是重要空白凭证使用风险表现。
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营业经理可使用业务用章、空白重要凭证办理业务。
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除直接使用空白重要凭证办理业务的部门外,其他部门()领用空白重要凭证。
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NEWBOS核准前销户业务受理——核销重要空白凭证交易界面,查询未使用£¯未交回重要空白凭证交易逐条显示结果,每条记录包含()张重要空白凭证。
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外汇业务使用的空白重要凭证以()为记账币种记账。
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客户使用()购买重要空白凭证。一户通主账户下任意子账户均可使用凭证办理支付转账业务,系统自动销记()名下的重要空白凭证
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移动柜台外出办理运营类需使用重要空白凭证业务,必须有两名以上本行员工同时在现场。()
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单位客户使用的电汇凭证需作为重要空白凭证进行管理,使用时要进行销号。()
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开户网点应根据开户单位(个人)日常使用重要空白凭证的频率,控制其购买重要空白凭证的数量一般为一个月的使用量()