系统内往来对账不符的,()应查明原因及时处理,并在系统内往来余额核对表上注明差错原因及处理结果。
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在辖内往来对账过程中发现未达账项或余额不符,应及时查明原因,对账工作应于次月()日(包括节假日)前完成
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()等部门或岗位应当定期对账,发现不符的,应当及时查明原因,并按照相关规定处理。
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对账中发现的不符账项,必须于()工作日内查明原因,及时处理,并在余额对账单回执上注明核对日期、不符原因及处理结果。
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对账中发现不符账项,应于()个工作日内查明原因。
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对账余额不符应由对账中心人员或监管员与营业机构()、客户部门共同查找原因,及时处理。
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对账中发现的不符账项,须于()个工作日内查明原因。
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对账结果发生不符情况时,运营主管应与()共同查找原因,及时处理。
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本行与同业往来对账时,必须认真核对()是否及时、()是否正确。如有不符应及时查明原因,进行相应处理。
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指定专人每日日终前通过相应交易打印系统内资金往来余额核对表进行对账,对于余额不相符的()必须查明原因,由于自身原因造成不符的及时进行账务处理。
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在人行往来、同业往来对账过程中发现未达账项或余额不符,应及时查明原因,对账工作应于次月()日(包括节假日)前完成
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对账中发现的不符账项,必须于()个工作日内查明原因,及时处理,并在余额对账单回执上注明核对日期、不符原因及处理结果。
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《内部会计控制规范――货币资金》第十九条要求“单位应当指定专人定期核对银行账户,()至少核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符,应查明原因,及时处理。”
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总行与各通汇行之间系统内往来月末对账不符的,应于次月()日内向总行发送对账回执说明原因。
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当二次回路负荷超过互感器额定二次负荷或二次回路电压降超差时应及时查明原因,并在()内处理。
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在银企对账中,账务核对发现的不符账项,要于()工作日内查明原因。属于本行错账的,应经()确认后及时调整;发现可疑账务的,要及时向上级报告,并妥善处理。
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对账中发现的不符账项,必须于()工作日内查明原因,及时处理,并在余额对账单回执上注明核对日期.不符原因及处理结果。
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现金账款当日结账时发现账款不符,不及时查明原因,在规定时间内隐瞒不报的,给予什么处理?
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对账中发现的不符账项,必须在()工作日内查明原因,及时处理,并在余额对账单回执上注明核对日期、不符原因及处理结果。
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对账中发现的不符账项,必须于()个工作日内查明原因,及进处理,并在余额对账单回执上注明核对日期、不符原因及处理结果。
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总行与各通汇行之间系统内往来款项月末对账不符的,应于次月()日内向总行发送对账回执说明原因。
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账务核对中发现的不符账项,对账人员要于三个工作日内查明原因。属于本行错账的,应及时提出调账申请,经会计主管确认后及时调整。()
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针对对账单回执上注明的“余额核对不符”情况,分行业务营运部对账人员应填制《渤海银行银企对账余额不符查询查复书》(附件)于一个工作日内通知账户所属营业机构,营业机构应在()个工作日内逐笔核查未达账项或疑义账项,查明不符原因
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财务部门通过函证等方式,定期向供应商寄发对账函,核对应付账款、预付账款等往来款项,对供应商提出的异议应及时查明原因,经公司主管领导批准后,做出相应调整()
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对客户通过电子对账系统反馈的对账不符或存有疑义的情况,应通过相关系统每日查询,并在七个工作日内查明原因通过相关系统回复客户()
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