内部稽核结果的判定包含()。
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商业银行应对内部职能部门和分支机构房地产贷款进行年度专项稽核,并形成稽核报告。下列不属于稽核报告内容的是 ( )。
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稽核审计报告是指稽核组对稽核事项实施必要的稽核程序后,就稽核实施情况和稽核结果向派出的稽核单位提交的书面报告。
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某单位由出纳人员兼管稽核工作。该做法违反了会计机构内部稽核制度的规定。( )
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下列属于内部稽核机构职责的是()。
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部稽核结果判定时不符合的判定原则是()。
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国家电网公司《电力生产事故调查规程》用于公司系统内部安全监督和安全管理,其事故(障碍)定义、调查程序统计结果考核项目不作为处理和判定民事责任的依据。
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()是设计足够多的测试用例,使得程序中每个判定包含的每个条件的所有情况(真/假)至少出现一次,并且每个判定本身的判定结果(真/假)也至少出现一次。
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内部监控是指托管人通过建立有效的稽核监督体系、内部监控制度、稽核检查制度、内部控制制度的评审和反馈机制,设置专业人员和独立的监察稽核部门,对内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度的落实。()
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稽核通知书内容包含()。
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稽核系统中存根联的稽核结果类型有四种是:存根联在稽核系统里的稽核结果有()、()、()和(),没有缺联这种结果。如存根联没有匹配的抵扣联将在系统中滞留,不会生成缺联。
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内部联接是指只有满足()的记录才包含在查询结果中。
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商业银行应对内部职能部门和分支机构房地产贷款进行年度专项稽核,并形成稽核报告。下列不属于年度稽核报告内容的是( )。
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内部稽核时机包含()与()两种。
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稽核比对结果异常,是指稽核比对结果为()。
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简述内部稽核过程中﹐稽核小组的职责有哪些。
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稽核决定针是对稽核发现的主要问题提出的改善经营活动和内部控制等的建议。
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稽核部门应建立内部复核制度,由专门人员对稽核报告、稽核结论书、稽核意见书、()等文件和资料进行审核,并对稽核工作的质量进行评估。
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商业银行内部稽核部门对内设职能部门及分支机构稽核的结果应当及时、全面报送()。
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托管人内部应设立监察稽核部门,保证监察稽核部门的()。
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(部联网中心)、()(发行服务机构(收费公路经营管理单位均可发起内部稽核,并定期发布稽核结果;
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名单归属问题属于内部问题,不允许因为内部名单归属问题,影响客户对公司的印象及满意度。若CC将名单归属的判定结果告知家长,引发客户不满意戒者客户要求退费,惩罚如下()
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内部稽核包括发行稽核、收费行为稽核(通行交易稽核)和运营管理稽核()
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()均可发起内部稽核并定期发布稽核结果。
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内部稽核包括()(收费行为稽核)(运营管理稽核)。
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