行长、运营主管行长、运营部负责人组织检查本级金库时,可以不出示单位介绍信入库检查。
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()检查本级金库及行长,主管运营管理行长,运营职能部门负责人检查本级行辖属金库,可直接进行。
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上级行保卫部门和公安部门对金库安全进行检查时,必须出示(),并由主管行长及保卫负责人陪同。
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各分行行长或主管行长每年应组织并带队对辖属机构的金库进行至少()次的全面突击检查。
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金库检查中心(直属)支行主管行长(金库副主任)对辖内金库,()查库。
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业务检查行长或授权负责的主管行长责任追究包括()
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单笔出纳错款在()的,应由分行运营管理部派人配合网点协助调查,并根据调查结果提出意见,报请分行主管行长批示。
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运营管理部门是金库保管区门控的主管部门,负责()。
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金库备用钥匙由管库员会同运营管理部门负责人、主管行长当面共同密封,分别签章,办理登记签收手续,配备两个机械锁的,备用钥匙由()分别入保险柜妥善保管。
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销毁临柜业务印章须经分管行长、运营管理部门负责人审批,销毁时由()共同派人参加,核对无误后销毁。
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金库钥匙如遇特殊情况必须启用备用钥匙,须经()批准后,由主管行长、运营管理部门负责人和管库员共同启封。
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决算日营业终了,各级行分管行长组织会计、金库主管人员对()的实存数进行全面检查和核对,确保账款、账实相符。
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上级行对下级行金库进行检查时,应在被查行行长或分管行长及运营管理,保卫部门负责人其中一人陪同下,经守卫人员对检查人出示的()进行核准登记“中国农业银行金库库区出入人员登记簿”后,方可进行检查。
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新开客户办理“核心上游信用贷款”产品,需将客户网银转账限额调为“0”,重空维护为(),且须出具由客户经理、支行行长和运营主管签字的客户知晓并同意将网银限额调为“0”的情况说明。
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低柜柜员后续维护参数:低柜柜员重启角色、重置密码、调整角色时,柜台经理在结算管理系统中提交申请,由网点主管行长在系统中审批,不再由分行零售部审批,运营部在核心系统中维护。()此题为判断题(对,错)。
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现金中心内勤行长/运营主管每旬查库1次,现金中心主任每月查库1次,现金中心所属行运营管理部门负责人()查库1次,主管金库的行长()查库1次,行长()查库1次。
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对于中心金库,行长至少每查库一次,主管金库业务的副行长至少每查库一次()
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一级支行运营分管行长()召开一次由运营部门负责人、监管经理、内勤行长参加的月度例会。
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对于超权限或特殊业务使用印章时,须经运营内控主管审查并报主管行长审批同意后,才能加盖印章,并对有关内容进行登记备查。()
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系统原因导致客户利息损失900元,需由由宁波地区支营经理或分运营部总经理签批后,分行账务部负责人或宁波地区支行运营分管副行长审批后可补息()
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本级业务库查库频次。出纳人员__至少查库一次;出纳主管与会计与营运部门负责人__查库一次;业务库所在地主管行长每半年查库一次()
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各分行运营管理部负责人及指定负责人、支行行长系负责突发性挤兑现金的金融事件应急工作的第一负责人,统归总行应急领导小组统一指挥、调动,形成全行处置突发性挤兑现金金融事件工作的组织体系()
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运营内控副行长/经理离岗两日以上的,可由本网点通过运营内控副行长/经理任职资格考试的人员临时顶岗()
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《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定,储蓄存单(C.类)由()保管,使用时分配给操作柜员,由运营主管或支行行长监交。
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出纳错款,单笔金额,应由分行运营管理部立即组织相关人员调查,报请分管行长批示后向总行运营管理部报告()
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