在决定提交内部审计报告时,内部审计人员应考虑的因素有()。
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审计人员在设计样本时,应考虑的基本因素包括()。
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在确定被审计单位是否适用于集团审计相关规定时,应考虑的因素有()。
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在确定内部审计人员的工作是否可能足以实现审计目的时,注册会计师通常应当考虑的因素包括()。
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内部审计人员在评价风险应对措施的适当性和有效性时,应当考虑以下因素()。
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内部审计人员在获取审计证据时,应当考虑下列基本因素()。
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某内部审计小组最近完成的审计业务对有关公司机动车使用是否符合公司出租与采购政策作出了评价。审计报告表明有若干项出租(而非采购)的决定没有在文件中记录因而无法审计。报告建议业务管理人员必须确保在有出租决定的书面文件时才可以办理出租协议。内部审计师准备对该审计报告开展后续追踪。开展后续追踪检查的首要原因是:()
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审计人员在确定函证的样本量时,应考虑的因素包括()。
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以下属于在评价内部审计人员的客观性时,注册会计师需要考虑的因素的是()
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注册会计师在决定审计工作底稿的格式、要素和范围时应考虑的因素中恰当的有()
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项目投资财务内部收益率的判别基准可由项目业主和财务分析人员自行研究设定,设定时应考虑的因素有()。
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评估与会计报表层次有关的固有风险时,审计人员应着重考虑()因素。
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在设计具体项目余额细节测试时,审计人员确定其性质、时间和范围应考虑的因素是()。
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商业银行在建立和评审内部控制目标时,应考虑的因素主要有()。
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在确定内部审计人员的工作是否可能足以实现审计目的时,注册会计师应当评价内部审计的客观性,下列属于注册会计师在评价内部审计人员客观性时考虑的因素有()。
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审计人员在运用统计抽样技术进行审计时,确定样本规模一般应考虑的因素有()。
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中国保监会及其派出机构在董事及高级管理人员任职资格审查时,可以要求其原任职保险公司提交最近任职岗位的离任报告,但不能参考其过往任职期间审计报告的审计结论。
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审计人员在进行审计证据决策时,应考虑的因素有()
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在了解内部审计并对其进行评估时,注册会计师应当考虑下列()重要因素,对这些因素的不同评价决定着注册会计师是否可以利用内部审计成果以及利用的程度。
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9审计人员在确定应收账款函证的内容、范围、时间和方式时,考虑的主要因素有( )。
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审计人员在设计样本时,应当考虑的因素有( )。
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审计人员通过符合性测试获取适当的审计证据时,应考虑()因素。
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拟任人曾任城市商业银行董事长或高级管理人的,中请人在提交任职资格申请材料时,应补充提交该拟任人的离任审计报告或经济责任审计报告()
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在形成审计结论与建议时,应充分考虑审计项目相关的风险水平和重要性,对于被审计单位经营活动和内部控制中存在的严重差异和漏洞以及审计风险高的领域应当在审计报告中有重点的详细说明。同时,内部审计人员还要考虑被审单位接受审计建议、采取相应措施的成本与效益关系。指的是审计报告的()
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内部审计人员的个人能力是决定内部审计活动有效性的关键因素。在内部审计活动的人员配备决策中,首先考虑的因素是:
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