穿行测试法是指在内部控制流程中任意选取一笔交易作为样本,追踪该交易从最初起源直到最终在财务报表或其他经营管理报告中反映出来的过程,以此测试控制措施运行的有效性。()
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内部授权审批控制指要求单位根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程,在内部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和票据,要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。
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在内部控制审计中,如果针对某一重要账户的某一相关认定的内部控制在以前年度审计后未发生变化,注册会计师可以每三年对这些控制测试一次。()
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()是指控制测试审计程序的类型,通常包括询问、观察、检查、穿行测试和重新执行。
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甲公司在内部控制自评中发现,多项业务流程和控制手段存在缺陷或风险隐患。有些属于设计缺陷,有些属于运行缺陷。下面所列情况中,属于运行缺陷的是()。
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对于重要的业务流程,如果是自动化控制,注册会计师就不需要对整个流程执行穿行测试。
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总成本领先战略是指企业通过在内部加强成本控制,在研究开发、生产、销售、服务和广告等领域里把成本降低到最低限度,成为行业中()的战略。
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一笔期限为2年并采用质押担保方式的个人文化消费贷款不可选取的还款法是()
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根据我国2007年7月3日施行的《商业银行内部控制指引》,我国商业银行在内部控制中应贯彻的审慎性原则是指()。
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在内部控制发展阶段中,()最主要的特点就是将控制环境作为一项重要的要素内容与会计制度、控制程序一起纳入结构之中。
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在内部控制审计中,注册会计师在测试控制运行的有效性时,应当综合运用以下程序。其中不恰当的是()。
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了解交易流程和相关控制时,注册会计师通过执行穿行测试可以获得的证据有()
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一笔期限为2年并采用质押担保方式的个人家居消费贷款不可选取的还款法是()
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穿行测试作为了解内部控制的程序,注册会计师主要将其用于了解内部控制的下列( )步骤中
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在内部控制审计中,注册会计师应当对期末财务报告流程进行评价。以下内容不属于期末财务报告流程的内容的是()。
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甲公司是一家上市公司,2016年成立了内部控制评价组对公司内部控制进行评价。评价组在对销售业务内部控制进行测试时,任意抽取了一笔销售业务,获取了原始单据,跟踪交易从产生到会计处理、信息系统、财务报告编制和报告的全过程。该评价组运用的内部控制评价方法是()。
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以下哪些方法可以用在内部控制测试中()
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在内部控制评价中,通过执行()可以确认对流程和对控制设计的理解,确认获取相关控制信息的正确性并确认控制已经在实际运行。
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在执行穿行测试时,注册会计师应当询问执行交易流程和控制的相关人员,并根据需要检查有关单据和文件,()其对已发现的错报的处理。
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公允价值是指在内部交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。
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在内部控制审计中,下列关于选择拟测试控制的基本要求的说法中,正确的是()
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下列有关在内部控制审计中,注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的是()
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表格核算法是指建立在内部各项成本核算基础上,由各要素部门和核算单位定期采集信息,按有关规定填制一系列的表格,完成数据(),形成工程项目施工成本核算体系,作为支撑工程项目施工成本核算的平台。
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39、穿行测试法是指在内部控制流程中任意选取一笔交易作为样本,追踪该交易从最初起源直到最终在财务报表或其他经营管理报告中反映出来的过程,以此测试控制措施设计的有效性。()
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非航班保障期间,廊桥作为生产运营设备,由候机楼管理部和航空护卫部负责安全管理工作,禁止通行证持有人将廊桥作为通行路由任意穿行()
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