以下哪些方法可以用在内部控制测试中()
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案件防控长效机制建设要求在内部控制机制方面实施以下内容()
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在内部控制审计中,如果针对某一重要账户的某一相关认定的内部控制在以前年度审计后未发生变化,注册会计师可以每三年对这些控制测试一次。()
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穿行测试法是指在内部控制流程中任意选取一笔交易作为样本,追踪该交易从最初起源直到最终在财务报表或其他经营管理报告中反映出来的过程,以此测试控制措施运行的有效性。()
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在内部控制审计中,注册会计师在测试控制运行的有效性时,应当综合运用以下程序。其中不恰当的是()。
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在内部控制审计中,注册会计师为了形成对内部控制有效性的意见的证据,需要从以下来源获取的证据,其中不恰当的是()。
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在内部管理系统中进行手机银行客户账户信息手动同步时,以下哪些要素可以确认客户身份?()
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在内部控制审计中,注册会计师应当评价财务报表审计中实施的实质性程序的结果对控制有效性结论的影响。以下不属于注册会计师需要评价的内容是()。
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在内部报告保管中,可以采取以下哪些措施?()
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被审计单位进行内部控制评价时,可以利用注册会计师在内部控制审计中执行的审计程序及获取的审计证据。()
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在内部控制审计中,如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充证据,以证实剩余期间控制的运行情况。在将期中测试的结果前推至基准日时,注册会计师应当考虑下列因素以确定需获取的补充证据。其中不恰当的是()。
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在内部控制审计中,注册会计师应当对期末财务报告流程进行评价。以下内容不属于期末财务报告流程的内容的是()。
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在内部控制评价中,通过执行()可以确认对流程和对控制设计的理解,确认获取相关控制信息的正确性并确认控制已经在实际运行。
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注册会计师在测试控制设计与运行的有效性时,应当综合运用以下哪些审计方法()。
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在内部控制审计中,注册会计师完成审计工作后应当从以下方面取得经企业管理层签署的书面声明,其中不恰当的是()。
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()是建立在内部控制评价基础上的审计方法。
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甲说:在事故车维修中,各种塑料件都可以用焊接的方法进行修理;乙说:维修塑料件之前,首先应确定塑料的种类,可以使用挠性测试的方法进行判别。以下()选项是正确的。
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在内部控制体系中,了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有四种方法。()不属于其中。
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暗含在内部会计控制中的基本理念如下。系统成本不应超过预期可以带来的收益。控制程序的综合影响不能损害经营效率()说明了这两个理念
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在内部控制体系中,了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有四种方法,()不属于其中。
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在内部控制审计中,下列关于选择拟测试控制的基本要求的说法中,正确的是()
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预应力混凝土桥梁施工控制,交(竣)工荷载试验检测和运营监测等都要进行应力(或应变)测试,请在以下列出的各种情况中选择合适的仪器和方法。32)施工阶段构件表面和内部应力监测,可采用()方法。(2018助理真题)
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在内部控制的调查方法中,审计人员对被审计单位重要的金额、比率或趋势等进行比较和分析,并对异常变动和异常项目予以重点关注的审计方法的是()
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下列有关在内部控制审计中,注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的是()
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39、穿行测试法是指在内部控制流程中任意选取一笔交易作为样本,追踪该交易从最初起源直到最终在财务报表或其他经营管理报告中反映出来的过程,以此测试控制措施设计的有效性。()
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- ()又称分层随机抽样,它是先将总体按一定标准分成各种类型;然后根据各类单位数占总体单位数的比重,确定从各类型中抽取样本单位的数量;最后按单纯随机抽样,或等距随机抽样从各类型中抽取样本的各单位,最终组成调查总体的样本。
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