凡是入库保管的()均凭合法有效凭证办理,做到序时记账,保证账款、账实相符。
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货物到库后,提货员应与保管员密切配合,尽量做到()成一条龙作业,从而缩短入库验收时间,并办理内部交接手续。
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标准仓单经交割仓库注册后有效。标准仓单采用记名方式,标准仓单合法持有人应妥善保管标准仓单。标准仓单的生成通常需要经过入库预报、商品入库、验收、指定交割仓库签发和注册等环节。()
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纳税人、扣缴义务人应按规定设置账簿,根据合法、有效凭证记账,进行()。
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分散保管的抵质押品凭证在办理入库时,入库通知书加盖()
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网点99999记账员负责库存现金实物的保管及按规定办理出入库手续。必须做到双人管理、相互制约、共同负责。
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重要空白凭证库管员应()人办理出入库业务,并在“重要空白凭证收入/付出凭证”中签字,再凭以在业务系统中记账。
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办理押品入库时,理财产品协议书作为理财产品收款凭证的(),一并入库保管。
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代保管品临时出入库时,会计部门只需审核申请部门填写的“抵质押权利凭证临时出入库申请书”,确认要素齐全后办理出库手续,不需登记表外账。
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柜员办理付款业务,必须坚持先记账、后付款,()以上大额取款需换人复核等基本制度。付出现金时必须根据合法付款凭证办理。
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代理凭证入库,清点凭证数量无误后,中心库凭证管理员登记《重要空白凭证登记簿》,使用()交易录入代理凭证的相关账号及数量,作收入处理,交易成功打印记账凭证(内部户记账凭证),凭证入库保管.
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材料保管帐由()按材料出入库凭证及耗料、盘点等凭证记账。
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为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理,必须按照先记账、后审核的程序操作。
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入库单、码单、正式合法等凭证是记账的依据。
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纳税人、扣缴义务人按照有关法律、行政法规和()的规定设置账簿,根据合法、有效凭证记账,进行核算。
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网点需要申领凭证,经库房管理部门核准后,下达调拨指令并开具凭证出入库单,记账人员负责及时办理账务核算手续,当日账务必须()核销完毕。
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因改版作废的重要单证,在新版正式使用后,各行应立即对作废的重要空白凭证进行认真清理,登记(),立即剪角()并加盖()戳记,于()登记封存入库(柜)保管,按规定记账、上缴和处理。
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重要单证的保管须满足不相容岗位分离的要求,指定专人负责库存重要单证的领交、保管及办理出/入库手续,并坚持(),做到重要单证实物与账务核算分离。
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收到发票办理入库时,保管员应做到()
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“现金日记账”是由( )根据审核后的会计凭证逐日逐笔序时登记。
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重要空白凭证出入库操作要求,坚持双人管库原则,即库管员(实物岗)管重要空白凭证和库房门钥匙,库管员(记账岗)管保险柜钥匙;且双人同进同出库房。当日领取的重要空白凭证原则上须当日办理入库手续。()此题为判断题(对,错)。
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银行应建立监督有力、制约有效的票据保管制度,严格执行票据实物清点交接登记、出入库制度,加强定期查账、查库,做到账账相符,防范票据传递和保管风险。()
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抵债资产权证保管人员登陆营业辅助系统进行出库操作,系统输出两联业务凭证(抵债资产出库清单),交由客户签字后,抵债资产出库清单第一联和原留存的抵债资产入库清单专夹留存联配对作“抵债资产权证表外记账凭证”会计凭证附件,抵债资产出库清单第二联退业务部门()
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柜面人员办理现金业务,应当在客户视线以内且处于有效视频监控范围,做到一户一清,同一客户一次提交多张凭同一客户一次提交多张凭证,应合并记账,按照合并金额开具同业凭证。()
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