1、作出审计结论属于信息系统审计 的工作。
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下列事项中,不属于被审计单位对财务信息作出虚假报告的表现的是()
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某施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目,工程完成后审计机关对其进行审计,作出审计结论。对此过程中产生的法律关系,下列说法中正确的是()。
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已采取的审计措施难以获取适当、充分审计证据,采取替代审计措施仍无法获取审计证据的,可以不作出审计结论。
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注册会计师编制的审计工作底稿应当使有经验的专业人士了解审计程序和重大审计结论等,以下各项中,不属于有经验的专业人士应该具备的条件的是( )
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在审计事项包含的(),需要对审计事项某一方面的总体特征作出结论时,审计人员可以进行审计抽样。
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CPA应当记录审计中遇到的重大事项和得出的结论以及在得出结论时作出的重大职业判断,其中重大事项通常包括()。
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注册会计师应当记录审计中遇到的重大事项和得出的结论以及在得出结论时作出的重大职业判断,其中重大事项通常包括()。
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项目质量控制复核人员应当客观地评价项目组作出的重大判断以及在编制内部控制审计报告时得出的结论。评价工作应当涉及的内容不包括()。
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()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,以经过核实的审计证据为依据,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件,是审计工作的最终成果。
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审计证据的充分性是指()足以证实审计事项,作出审计结论和建议。
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审计工作底稿应当做到事实清楚、证据充分适当、定性依据准确、审计结论恰当。对查明的问题应作出工作记录单,审计工作记录单必须有()。
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商业银行审计委员会负责商业银行年度审计工作,并就审计后的财务报告信息的()作出判断性报告,提交董事会审议。
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审计人员因作出错误审计结论和表达错误审计意见,从而导致审计组织和审计人员承担法律责任和相应经济损失的可能性被称为()。
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()属于第一层复核,这层复核主要是评价已完成的审计工作、所获得的证据和工作底稿编制人员形成的结论。
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(),是指内部审计人员在从事审计活动中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,作出审计结论和建议的依据。
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内部审计部门应建立审计复议制度,对审计对象提出异议的审计结论,由作出审计结论的审计机构的上级机构进行复议。()
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某施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目,工程完成后审计机关对其进行审计作出审计结论。对此过程中产生的法律关系,下列说法中正确的是()。
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内部审计人员执行分析性复核发现意外差异时,如果管理层没有作出()解释,应扩大审计测试,执行其它审计程序,作进一步的审查,以便得出结论。
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审计人员提出审计意见,作出审计结论,要令人信服,取信于社会公众,必须有()。
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某施T企业中标省人民医院门诊楼工程项目,工程完成后审计机关对其进行审计作出审计结论。对此过程中产生的法律关系,下列说法中正确的是()。
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用以证明审计事项,作出审计结论的证明材料是()。
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根据《云南红塔银行信息科技审计管理办法》规定, 信息科技审计人员在对信息科技内部控制进行评估时,应当获得相关、可靠和充分的审计证据以支持审计结论完成审计目标,并应当充分考虑系统自动控制的控制效果的一致性及可靠性的特点,在选取审计样本时可以根据情况适当()样本量。在系统未发生变更的情况下,可以考虑适当
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1.计算机审计是审计人员用电算化的()、()和(),对电算化或手工信息系统(包括电算化会计核算系统、决策支持系统、管理信息系统)所进行的审计
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