《作废帐单表》如有记录,由()负责写明原因并签字,不需要()签字审核。
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升级责任人对照()中的测试项目,逐一进行测试,并判断升级是否成功,测试过程需要局方对业务、计费测试记录上签字确认。如升级不成功,根据其中的风险防范措施进行补救,以便安全恢复原先状态。注意在恢复后要进行()工作,以确保设备真正恢复,最后由升级责任人制作升级失败原因分析报告。
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电铲检修时,如需要对设备进行动态检查,包括()时,由检修负责人与操作负责人取得联系,()签字确认并记录准确时间,确认设备及其周围无人或其它障碍物时,在检修负责人的指挥下,做好(),由操作负责人启动设备。
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《()》由当班值班经理对需冲帐帐目逐条写明原因,由()审核签字。
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图纸会审分内部预审和正式会审两个阶段。图纸内部预审由项目经理组织,正式会审由建设单位组织。正式会审由项目总工程师负责整理图纸会审记录,经建设、设计、施工三方签字并加盖公章。
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《垃圾记录薄》每项记录应由负责的()签字,每记完一项应由()签字。
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检测试验报告中的送检信息需要修改时,应由试验工程师提出申请,写明原因,并经项目总工批准,涉及见证检测报告送检信息修改时,尚应()同意并签字。
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设备维修期间,需要运转设备时,()在维修工单或保养单上签字确认并记录准确时间,在确认设备及其周围无人或其它障碍物时,在()的指挥下,做好呼唤应答,由操作负责人启动设备。其他人员()要求操作负责人启动设备。
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四重负责人对所负责的各关键设备设施必须进行签字确认,在班前会上及时提出发现的问题和隐患,由()负责组织整改,并写入班前会记录表。
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模板支撑完成后,应由技术负责人组织()进行验收。验收必须履行签字手续,写明签字日期。
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各二级集团应当每季、每年对单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,统计分析表应当由二级集团主要负责人签字并上报集团安全处。
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()打印《欠款离店客人余额表》,由店长审核;对超出正常帐龄和无法收回的账目逐条写明原因,签字确认并由驻店专员将情况上报公司。
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交接班过程中,各项交接事项要有文字记录并签字,由于漏交、错交产生的问题,由()人员负责;由于漏接、错接产生的问题由()人员负责;如责任分不清,由交接双方共同负责,凡已进行交接,事后仍发生问题的,由()人员负责。
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监督检查过程中,检查人员发现质量问题的,应当当场提出检查意见并做好记录。质量问题较为严重的,检查人员应当将检查时间和()形成书面记录,并由检查人员和被检查单位现场负责人签字。
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不同渠道受理的信用卡申请件,由相应人员负责落实“三亲见”及“三比对”原则,对资信审查表按规定进行逐项核实后勾选,并工整签字或盖章,复印件盖上“与原件相符”并签章。其中“三比对”是指()
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车钟记录簿在记载时应由( )和( )分别负责记录,并签字。
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盘点完后,包装材料仓库盘点人按盘点表纸箱数计算总量,填写在(),包装材料()、()、()在盘点表上签字,由财务监盘人员核对系统数量,仓库保管员记录差异(盘点错误导致的差异不记录,其他均需记录)
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当班调度员负责受理通过调度电话申请的申请单作废,记录申请人和作废原因()
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人事行政负责人核对出勤记录并且在纸质签到表签字确认()
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区域负责人根据电脑库存明细单的盘点情况,查找不符原因,如有挂账区域经理与流水本核对,直至确认签字,账务在()个工作日内处理完毕
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行政部应多久对物资进行盘点,并将盘点结果报送财务管理中心。如有盘盈、盘亏应查明原因,并及时报告上级领导。因个人保管不善导致盘亏的,由责任人负责赔偿()
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工程质量控制资料核查记录表最终由施工单位项目负责人、有关人员、()负责人提出意见并签字。
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《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》,生产经营单位应当每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于下一年1月()前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。
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小型载客汽车(面包车除外)前照灯远光发光强度检测不合格,但经确认确实属于前照灯检测仪与车辆前照灯技术不匹配,经授权签字人确认后免于检验,并记录在检验表中。()
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财务部机关财务处负责银行账户(包括财务公司账户)对账单的收取与核对,提交给共享服务中心。共享服务中心分析和核实未达账项进行对账,每月编制银行余额调节表,将对账结果反馈给财务部机关财务处。财务部机关财务处核实未达账项并说明原因,并由机关财务处处长签字()