8、企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额()以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。
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某施工企业2014年度利润总额8000万元。企业当年发生公益性捐赠支出1000万元。公益性捐赠支出准予扣除的最大金额是( )万元。
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企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额()以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。
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企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额()以内的部分,准予在所得税前扣除。
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用于公益.救济性捐赠支出不超过企业年度利润总额12 %以内的可以据实扣除。
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企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额()以内的部分,准予在计算企业应纳税所得额时扣除。
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用于公益、救济性捐赠支出不超过企业年度利润总额12%以内的可以据实扣除。
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企业发生的所有性质的捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。()
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甲公司2016年的年度利润总额为300万元.当年发生的公益性捐赠支出为50万元。甲公司在计算当年企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的公益性捐赠支出的数额为()万元。
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根据企业所得税法的规定,企业发生的公益性捐赠支出,不超过年度利润总额()的部分,准予在企业所得税税前扣除。
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企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额( )以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。
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企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额( )以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。
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企业发生的公益性捐赠支出,不超过年度利润总额()的部分,准予扣除。
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2018年甲企业实现利润总额600万元,发生公益性损赠支出62万元。上年度未在税前扣除完的符合条件的公益性损赠支出12万元。已知公益性捐赠支出在年度利润总额12%以内的部分,准予扣除。计算甲企业2018年度企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的公益性捐赠支出是()。
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企业所得税法规定,企业公益性捐赠在年度利润总额()以内的部分可以扣除。
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根据企业所得税法的规定,企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额( )以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。
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《中华人民共和国企业所得税法》(2007)第九条规定,“企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额()以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。”
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为激励和促进我国慈善事业的发展,2008年1月1日起实施的新《企业所得税法》规定,企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额()以内的部分准予扣除。
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企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额()以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
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甲企业 2020 年实现利润总额 200 万元,未弥补的以前年度亏损 20 万元,直接向希望小学捐款 8 万元,通过公益性社会组织向受灾地区捐款 28 万元。已知,公益性捐赠支出在年度利润总额 12% 以内的部分,准予扣除。计算甲企业 2020 年企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的公益性捐赠支出是()万元
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甲公司为居民企业,20 1 8年全年实现会计利润600万元,发生公益性捐赠支出50万元。甲公司在计算20 1 8年度企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的公益性捐赠支出是()。
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20、甲公司2017年的年度利润总额为300万元,当年发生的公益性捐赠支出为50万元。已知,公益性捐赠支出不超过年度利润总额的12%的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除,超过部分准予结转以后3年内扣除。甲公司在计算当年企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的公益性捐赠支出的数额为()万元。
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