()负责监督评价RCSA控制优化方案的落实情况,并对控制优化方案的实施提出进一步的改进意见,推进业务管理活动的持续改进。
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内部审计可以从风险( )几个主要阶段,审核商业银行风险管理的能力和效果,发现/报告潜在的重大风险,提出应对方案并监督风险控制措施的落实情况。
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审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关宜等。
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()应对董事会和审计委员会负责,制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况,落实年度审计工作计划,开展后续审计,监督整改情况,对审计项目质量负责,做好档案管理。
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项目技术员负责监督工程质量通病预防措施的落实情况,并对质量通病的预防效果进行检验。
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()下设立审计与关联交易控制委员会,负责审查兴业银行内部控制,监督兴业银行内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。
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RCSA实施过程中,()负责收集、汇总控制优化方案实施情况信息,并形成控制优化方案实施总结报告向风险管理委员会报告。
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()应要求施工单位按照合同的约定,编制施工环境管理和保护方案,并对落实情况进行检查
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()应全程落实陪同责任,并对持证人在控制区内的行为负责
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领导着公安决策活动的全过程,最终抉择优化方案,并对整个公安决策结果负责的是公安决策系统中的()。
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RCSA的实施最终要形成两个报告,一是RCSA总结报告,二是控制优化方案实施总结报告,总结报告主要内容包括()。
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RCSA实施过程中,《控制活动优化建议表》中的建议应由本级()逐条审定。
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审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()
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申办人员临时通行证,必须提供(),全程落实陪同责任,并对持证人在控制区内的行为负责
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操作风险与控制自我评估(RCSA)中,以下哪些是评估后的控制优化所要考虑的因素?()①风险等级②风险管理战略和偏好③控制目标④控制活动评价效果
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RCSA主办业务部门与风险管理部门负责收集、汇总控制优化方案实施情况信息,并形成书面材料,将掌握的情况向风险管理委员会报告。
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商业银行财务控制部门可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要阶段,审核商业银行风险管理的能力和效果,发现/报告潜在的重大风险,提出应对方案,并监督风险控制措施的落实情况。()此题为判断题(对,错)。
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()负责器材危险源辨识工作,针对重大风险制定控制措施和应急救援预案,并对实施情况进行监督。
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控制部负责编制公司设备购置投资计划建议及设备购置立项申请表,参与公司年度投资计划方案编制及优化调整,负责公司固定资产建设项目材料、设备采购管理,负责项目现场材料管理的监督和检查,负责项目材料、设备的采购管理。()
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项目技术管理部门负责吊篮作业施工技术方案编、审、批业务流程,并对工艺纪律执行情况监督检查。()
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HSE体系中规定:“组织应经常性开展事故隐患排查,对排查出的事故隐患进行分级管理,制定方案,落实()等,并对隐患整改效果进行评价”。
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以下哪个机构负责审查我行内部控制情况,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价()
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注册会计师经常面对的道德冲突,对遵循职业道德产生不利影响的因素中,自我评价导致不利影响的情形主要包括:(一)负责内部控制的设计,并对其进行评价;(二)负责会计处理,并执行内部审计活动;(三)负责制定重大决策的可行性方案,并对相关交易和事项进行会计处理。()
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()负责本服务中心涉及一般违章装修方案的策划、备案申请,负责本服务中心内每户一般违章装修的备案及各项工作的管理开展情况的监督,并对负责因违章装修所引发的突发事件处理与上报工作
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生产、储存危险化学品的企业,应当将安全评价报告以及整改方案的落实情况报所在地____人民政府安全生产监督管理部门备案。
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