审计系统的审计不一定完整记录所有操作。()
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内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在审计报告中。
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从收货和检查活动中得到的数据会被输入新的制造系统,并与记录的采购订单和预期的到货数据相核对。会计管理层已经要求在接收货物时为所有订单和验收单生成特殊的备份,以便验证供应商的发票,并且会计管理层正在使用这些特殊备份。会计系统拒绝安装将制造系统和会计操作进行集成的计算机软件,因为转换工作对会计来说是一项额外的工作,也会减少与供应商发票一起归档的文档水平。审计师在测试应付账款交易时未发现错误。审计师应当()。
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内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在()中。
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注册会计师实施的下列审计程序中,能证实采购交易记录的完整性认定的有()。
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系统安全管理员对被审计用户的所有操作进行检查,若同一用户连续三次以上不正确使用系统,立即将情况通知给省信息处负责人,根据信息部门负责人提出的处理意见进行处理。
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审计组长对其提出的审计报告的真实性和完整性负责。对审计工作底稿记录的重大问题不予反映或者不如实反映的,审计报告反映的问题严重失实的,不承担责任。
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注册会计师是为证实被审计单位应付账款的发生和偿还记录是否完整,应实施适当的审计程序,以查找未入账的应付账款。以下各项审计程序中,可以实现上述审计目标的有()
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列审计程序中,有助于证实采购交易记录的完整性认定的有()。
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下列审计程序中,有助于证实采购交易记录的完整性认定的有()。
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真实、完整地记录实施审计的过程、得出的结论和与审计项目有关的重要管理事项,其目标在于:()。
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丙注册会计师负责对C公司2012年度财务报表进行审计。如果C公司会计记录不完整、内部控制不存在或管理层严重缺乏诚信,导致可能无法获取充分、适当的审计证据,丙注册会计师应当考虑()。
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T内控及审计要求提供了独立、足够的日志资料,完整记录操作过程,能够方便地对整个IT系统进行审计,就需要设计综合的()。
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系统安全管理员对被审计用户的所有操作进行检查,若同一用户连续三次以上不正确使用系统,需以书面文档形式将情况上报给省信息处负责人,根据信息部门负责人提出的处理意见进行处理。检查频度为()一次。
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下列审计程序中,有助于证实采购交易记录完整性认定的有()。
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针对营业收入的审计中,注册会计师在针对所有应当记录的营业收入均已记录的审计目标设计审计程序时,以下可以选择的有()。
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在电子数据处理系统中,有形记录大为减少,使经济业务处理过程缺少审计线索。所以,对数据输入、处理和输出的控制以及电子计算机的操作过程成为审计的重要内容。
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审计销售费用已记录于恰当的账户是对销售费用完整性的认定。()
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操作系统的安全审计功能能够对这些事件生成审计记录,具体包括:()。
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本级的安全保护机制具备用户自主保护级的所有安全保护功能,并创建、维护访问审计跟踪记录,以记录与系统安全相关事件发生的日期、时间、用户和实践类型等信息,使所有用户对自己行为的合法性负责。指的是()
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操作系统的安全审计是指对系统中有关安全的活动进行记录、检查和审核。以下关于审计说法不正确的是()
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审计工作底稿应当内容完整、记录清晰、结论明确,客观地反映项目审计方案的编制及实施情况,以及与形成审计结论、意见和建议有关的所有重要事项。---审计部()
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Fusion Insight HD系统审计日志不可用记录下面()操作。
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依据《广东电网有限责任公司信息安全防护管理细则》,互联网出口处应部署上网行为管理审计系统,对所有的互联网访问行为进行实名上网记录,记录的信息包括()
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