财务部门和财务人员在销售合同的签订和履行中应做好哪些工作?
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党政主要领导干部和国有企业领导人员的经济责任是指领导干部在任职期间因其所任职务,()对地区、部门(系统)、单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应当履行的职责、义务。
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报关员是代表一个企业向海关办理报关事项的人员,他既要对本企业负责,同时也要认真履行其职责,配合海关做好工作。按照规定,报关员在报关活动中应履行下列哪些义务()
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建造合同成本应当包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。但不包括应当计入当期损益的管理费用、销售费用和财务费用。
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中国电力财务有限公司在资金管理中应履行的主要职责有()。
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“烟叶销售合同签订量”应()“烟叶实际出库量”、“烟叶发出准运证开具量”、“烟叶到货确认量”、“财务结算量”。
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如果一个组织的首要目的是开发、生产和销售某种产品,那么与此有关的研究、开发、生产和推销部门的人员由于处在生产“第一线”,一般被认为是组织的直线人员,而其余为直线部门提供辅助工作或参谋业务服务的人员,例如财务、计划、人事、维修、公共关系和广告等部门的人员往往被认为是()人员。
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财务人员应当熟悉财经纪律、法规,以及各项规章制度和国家统一的财会制度,做到在处理各项经济业务时知法依法、做好财务监督,同时还要结合实际工作进行必要的法规宣传。体现了财务人员()的职业道德标准。
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建设单位的财务人员应根据有关工程价款结算办法,做好工程价款的支付结算工作。工程款必须经()签字认证,并经有权审批人审批后,按合同条款拨付,不准提前拨付和超额拨付。
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建设单位的财务人员应根据有关工程价款结算办法,做好工程价款的支付结算工作。工程款必须经项目施工现场代表签字认证,并经有权审批人审批后,按合同条款拨付,()提前拨付和超额拨付。
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2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况:①生产车间工人提出原材料采购申请,经车间主任批准后,由采购部门负责实施采购;②采购合同的签订和审核相互独立;③采购的原材料到货后,由财务部门负责验收;④应付款项记账员负责签发付款支票。违反内部控制要求的有()
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李某是天天食品有限公司的推销员,因违反财务纪律被天天食品有限公司解聘。天天食品有限公司要求李李某是天天食品有限公司的推销员,因违反财务纪律被天天食品有限公司解聘。天天食品有限公司要求李某交回其所持有的已加盖公司公章的空白合同书和介绍信。李某谎称这些材料已经遗失。后李某持天天公司的空白合同书和介绍信,以天天食品公司的名义与太阳副食品商场签订了一份销售合同。假设签订合同时,太阳副食品商场已经知道李某被天天公司解聘。关于此合同的效力,正确的说法是()
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2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况:①生产车间工人提出原材料采购申请,经车间主任批准后,由采购部门负责实施采购;②采购合同的签订和审核相互独立;③采购的原材料到货后,由财务部门负责验收;④应付款项记账员负责签发付款支票
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公司管辖以外施工单位,应与治安保卫部门签订(),履行相关的权利、责任和义务。如有违约,治安保卫部根据违约条款向公司财务部门开据违约金扣款单,公司财务部门根据违约金扣款单从施工单位工程款中扣除违约金数额。
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监察机关履行职责,有权要求被监察的部门和人员提供与监察事项有关的文件、资料、财务帐目及其他有关的材料,进行查阅或者予以复制()
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在工业企业中,把企业划分为研发部门、生产部门、销售部门和财务部门等,此类划分属于()。
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所借出的发票如果有合同约定开票后付款天数的可按合同约定来、但回款天数最长不得超过()天;店秘应按管理要求及时做好跟进和反馈。如果在规定时间内没能收回款的请收回发票原件(若是专用发票的还要同时收回抵扣联原件)、开票日若是跨月的发票还要同时提交发票冲红的传签单申请交财务部处理,否则按发票重复开具处罚。(营运手册-财务部-部门制度-发票管理规定-六、特殊开具发票的处理办法-1、借发票操作办法1.2)
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除即时清结的()以内的小额交易外,应当签订书面合同。应当订立书面合同而没有订立的,财务部门不予结算。
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承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范,并履行义务有哪些()
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所借出的发票如果有合同约定开票后付款天数的可按合同约定来、但回款天数最长不得超过()天;店秘应按管理要求及时做好跟进和反馈。如果在规定时间内没能收回款的请收回发票原件(若是专用发票的还要同时收回抵扣联原件)、开票日若是跨月的发票还要同时提交发票冲红的传签单申请交财务部处理,否则按发票重复开具处罚。(营运手册-财务部-部门制度-发票管理规定-六、特殊开具发票的处理办法-1、借发票操作办法1
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财务部会计人员对往来款项业务要与采购部、销售部、经营计划部、建安清算业务组等部门人员积极沟通、协调配合,做好日常管理工作,信息共享,渠道畅通,使每一笔往来款项业务真实、客观、明晰,从防止、消除往来业务中可能产生的差错,有效地进行事前预防与事中控制工作()
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在签订、履行合同过程中,不按照合同评审程序签订合同的行为,违反财务、资产管理规定。()
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共用题干(一)资料2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况:①生产车间工人提出原材料采购申请,经车间主任批准后,由采购部门负责实施采购;②采购合同的签订和审核相互独立;③采购的原材料到货后,由财务部门负责验收;④应付款项记账员负责签发付款支票。
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2018年3月,某审计机关对丙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关生产与存货业务循环的审计情况和资料如下:1.审计人员在调查了解生产与存货内部控制中发现以下情况:(1)企业生产部门根据销售部门反馈的市场信息制订各季度生产计划;(2)产成品生产结束后直接送至仓库准备销售;(3)库管定期将存货收发原始凭证报送给财务部进行明细账计算;(4)各月末,库管自行盘点存货并编制盘点表。2.审计人员对丙公
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共用题干(一)资料2013年4月,某审计组对甲公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下:1.审计人员在对销售与收款业务内部控制进行调查的过程中了解到:销售部门负责赊销信用的审查和批准;仓储部门负责发送货物并填制发货凭证,限制非授权人员接近存货,所有发出的货物必须有经过批准的销货单;财务部门负责销售和收款业务的会计核算,指定由出纳员负责记录主营业务收入明细账,由
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