下列各项关于企业层面控制对其他控制及其测试的影响的说法中,错误的有()
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下列各项中,直接影响控制测试样本规模的因素有()。
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下列关于实质性程序的结果对控制测试结果的影响表述不正确的是()。
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企业应该从内部控制的各项要素考虑并设计企业层面的相关控制,下列各项中属于其相关内容的有()。
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企业对照内部控制各项应用指引条文,对本单位公司层面和业务层面的控制措施进行逐条核对检查,并据此修改内部控制相关制度与流程,能确保内部控制有效性。()
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下列各项中,直接影响控制测试样本规模的因素有()。
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下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环控制测试的有()
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企业层面的内部控制指对兴业银行各业务均有影响的一系列控制过程,包括涉及以下哪些控制要素() ①内部环境 ②风险评估 ③控制活动 ④信息与沟通 ⑤内部监督
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运营控制中心调度员能对车站()广播分区进行实时、数码语音预录广播、即时录制信息广播及其他音乐和测试语音广播。
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发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争,以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。()
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下列各项中,属于企业层面控制的有()。
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下列各项中,直接影响控制测试样本规模的因素有( )。
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在测试控制的有效性时,注册会计师应当根据与控制相关的风险,确定所需获取的审计证据。下列各项因素中,影响与某项控制相关的风险的包括()
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下列各项中,不直接影响控制测试样本规模的因素是( )。
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企业应当披露对其他主体实施控制、共同控制或重大影响的重大判断和假设,以及这些判断和假设变更的情况,包括但不限于下列()项。
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下列对整体层面内部控制和业务流程层面内部控制缺陷造成的影响和程度的说法中,不正确的是()。
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甲公司为境内上市的非投资性主体,其持有其他企业股权或权益的情况如下:(1)持有乙公司30%的股权并能对其施加重大影响;(2)持有丙公司50%股权并能与丙公司的另一投资方共同控制丙公司;(3)持有丁公司5%股权但对丁公司不具有控制、共同控制和重大影响;(4)持有戊结构化主体的权益并能对其施加重大影响。下列各项关于甲公司持有其他企业股权或权益会计处理的表述中,正确的有()。
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在测试控制有效性时,注册会计师应当依照与控制有关风险,拟定所需获取审计证据。下列各项因素中,影响与某项控制有关风险涉及()。
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内部控制的某些要素更多地对被审计单位整体层面产生影响,其他要素则可能更多地与特定业务流程相关。在实务中,审计师往往从被审计单位整体层面和业务流程层面分别了解和评价被审计单位的内部控制。()此题为判断题(对,错)。
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下列各项中不属于对存货进行的内部控制测试是( )。
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发行人的业务应当独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控制股股东、实际控制人及其控制的其他企业问不得有同业竞争或者显示公平的关联交易。 ()此题为判断题(对,错)。
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在测试信息技术一般控制时,注册会计师需要对影响系统驱动组件持续有效运行的各个领域实施控制测试,下列各项中不属于测试的内容的是()。
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根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》,下列关于发行人与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间存在同业竞争的说法,错误的是()
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【单选题】下列关于实质性程序的结果时对控制测试结果的影响表述不正确的是()。
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下列有关企业层面控制测试的相关说法中,错误的是()
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