独立审计师由()
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兴业银行内控评价工作由()及审计部独立评价三部分构成。
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对审计工作底稿的复核可分为两个层次:第一层次是项目组内部复核,由审计项目经理和项目合伙人负责;第二层次是独立的项目质量控制复核,它是对审计工作结果的最后质量控制。
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1981年1月1日()宣告成立,成为新中国第一家由财政部批准独立承办注册会计师业务的会计师事务所。
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审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的()。
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甲公司的董事会由主席李明(同时兼任公司CEO)及4名执行董事和1名独立董事构成。公司还另外设立了独立的审计委员会。内审部门每月向财务经理作书面汇报。根据上述事实判断,该公司在企业治理方面的缺陷有()
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由审计独立性决定的审计监督的优势是()。
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建立由内部审计等监督检查部门对各部门、各分支机构及其各岗位全面监督反馈的第()道防线。内部审计和合规监察等监督检查部门独立于其他部门,并对内控制度的执行情况实施检查和反馈。
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内部审计是指由单位自身设置的相对独立的专职审计机构和人员,对单位内部各部门及其下属组织实施的审计,其目的是评价被审计单位经营活动的效率性、效果性和经济性,并向管理当局提出改善经营管理的建议。
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系统安全审计对不能由系统独立分辨的审计事件,审计机制应提供()。
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民间审计也称为注册会计师审计或独立审计,是指由会计师事务所这类非官方的民间审计组织接受委托而进行的审计。民间审计的主体是注册会计师。
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如果该应收账款明细表由被审计单位提供,则注册会计师无需对该表加以独立的审查。
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美国强制要求每一家上市公司都必须成立全部由独立董事组成的审计委员会,源于()。
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某大型零售商的审计执行主管(CAE)已聘请由信息安全专家组成的独立事务所,来开展专门的内部审计业务,审计执行主管只有在以下哪种情况下才可依赖专家们所开展的工作()
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我国的独立审计准则体系由( )构成。
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国家审计机关由议会(或国会)直接领导,不受政府的控制和干预,依照国家法律赋予的权力,对各级政府的财政收支活动以及公共企业、事业单位的财务活动独立行使审计监督权,并对议会负责。这种隶属模式是属于下列( )
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新中国第一家由财政部批准独立承办注册会计师业务的会计师事务所是( )。
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由会计师事务所统一接受委托,依法独立执行审计业务、会计咨询业务和会计服务业务的人员是( )。
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某科技类上市公司董事会由下述人员构成:董事长张跃、总经理林君、技术总监王能、财务总监区翔、独立董事刘克(某会计师事务所合伙人)、独立董事翟飞(某律师事务所合伙人)、独立董事肖锋(另一家上市公司董事长)。最符合公司治理结构要求的上市公司审计委员会的构成是()。
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我国的独立审计准则体系由()三部分构成。
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某上市公司董事会由下述人员构成:董事长王冠、总经理李飞、市场总监张虎、工会主 席王炎、财务总监杜亮、独立董事许克(某咨询公司总经理)、独立董事赵卓(某大学会计学教授)、独立董事汪锋(某大学审计学教授)。最符合公司治理结构要求的上市公司审计委员会的构成是()。
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非现场稽核审计的对象是实行会计独立核算的各级联社。由各级()进行审计监测
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公司进行自检,应当由企业指定人员进行______、______、______的自检,也可由外部人员或专家进行独立的质量审计。
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2002年美国颁布了(),坚持了独立董事制度,强调完全由独立董事组成的审计委员会的重要性。
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根据公司盘点计划执行月度盘点,盘点团队由库位盘点人、独立盘点人组成()【对应审计标准2.1】盘点团队由库位盘点人、独立盘点人、监盘人组成
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