我国内部审计机构主要包括()和()。
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审计的专职机构主要包括()。
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按照我国现行的审计制度,审计工作主要包括哪些类型()
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在我国,国防费预、决算由()审批,由国家和军队的审计机构实施严格的审计和监督。
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会计机构和会计人员在单位内部会计监督中的职权主要包括()。
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我国非营利组织的登记管理体制主要包括筹备登记、成立登记、变更登记、注销登记和分支机构设立登记。
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我国监管机构对寿险公司内部控制监管的手段主要包括()。 ①对寿险公司内部控制建设提出指导性要求 ②建立寿险公司内部控制评价机制 ③要求寿险公司定期披露内部控制情况 ④对部分环节的内部控制提出强制性要求
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我国审计机关设立了审计机关驻地方派出机构和驻部门派出机构。目前,审计署在地方()个城市设立了驻地方特派员办事处。
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内部审计机构管理的内容主要包括以下方面:();审计项目业务控制。
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内部审计是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计人员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。内部审计主要包括的内容有( )。
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会计机构内部稽核制度的内容主要包括()。
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医疗服务机构的管理包括内部管理和外部监管两个系统,外部管理主要以战略管理和运营管理等为主;内部监管主要指行政监管、行业自律、社会监督和利益相关方监管。
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内部审计活动中的人际关系主要包括内部审计人员与()等机构和人员之间的相互交往与联系。
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我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面?()
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银行业金融机构首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向董事会和高级管理层主要负责人报送项目审计报告,项目审计报告的内容主要包括()。
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我国的地方政府审计机构实行本级人民政府和上级政府审计机构的双重管理体制。
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目前,我国的审计监督体系主要包括()。
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银行业金融机构内部审计事项主要包括()
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我国的内部国家审计机构和会计师事务所一律采用简式审计报告。
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在我国,非银行金融机构主要包括()、汽车金融公司和货币经纪公司等。
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根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()。
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我国对寿险公司内部控制监管的手段主要包含有对寿险公司内部控制建设提出指导性要求、建立寿险公司内部控制评价机制以及对部分环节的内部控制提出强制性的要求。 对寿险公司内部控制提出指导性要求,引导寿险公司逐步建立健全内部控制是我国保险业内部控制监管的最主要手段。监管机构根据市场环境、公司发展具体情况逐步深化和细化对寿险公司内部控制的指导,下发了相关规范文件。这些法规有1997年的《加强金融机构内部控制的指导原则》、1999年的《保险公司内部控制制度建设指导原则》以及2010年的《保险公司内部控制基本准则》等。
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根据我国《保险代理机构管理规定》,申请设立保险代理机构,应当向中国保监会提交内部管理制度,具体提交内容包括()。
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管理部门审计主要包括对管理部门组织机构的审计和对管理部门工作的审计()
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28、我国的内部审计机构,由本部门、本单位财务经理(主要负责人)领导,接受国家审计机关的业务指导。()
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