特殊业务自制凭证要有()审核签字
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现金收支原始凭证上业务经办人员应签字盖章以明确有关责任,同时该凭证还须经()审核签章。
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由于自制原始凭证的名称、用途、内容、格式不同,因而不需要对其真实性、合法性审核。()
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若设置了“凭证需出纳签字”参数,则对于出纳凭证不仅需审核签字还需出纳签字。
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会计主管对大额提现及其它特殊业务进行授权,并在凭证()签字以示负责。
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抹账冲账业务操作流程内容包括: ①错账审核及审核签字授权; ②错账处理申请; ③打印相关凭证(登记留存相关记录); ④错账调整。 正确的排列顺序是()
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办理()业务时,柜员将打印的特殊业务申请书交存款人签字确认,银行联作记账凭证入传票保管,客户联同身份证件交客户。
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我行所有自制的结算凭证一律要经()签字后方为有效凭证。
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若设置了“凭证需出纳签字”参数,则对于收款和付款凭证不仅需审核签字还需出纳签字。
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柜员自制的内部凭证柜员自制凭证以及()的内部凭证等依据是否充分、合法,凭证各要素的记载是否正确、完整,必须经现场管理人员审核把关并在相关凭证上签章确认。
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单位结算账户销户时填制的两联“特殊业务凭证”需经()审核。
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需要授权的业务经主管柜员审核授权后,主管柜员以会计凭证上打印的授权柜员代号对该笔授权业务负责,除以下()授权业务外,主管柜员不再在会计凭证上签字。
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储蓄存款支取风险防控中,监督人员应认真审核凭证要素,审查()与客户填写要素是否相符,对不符的作进一步核对。防止经办人员在办理业务前,防止客户在未核对或未打印的单据上预先签字。
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为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理,必须按照先记账、后审核的程序操作。
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对于增加及修改支付条件、个人大额资金汇划和大额取现等风险较大的业务,联网核查信息不符需进一步核实的,进一步核实后继续办理业务的,应由()审核同意并在相关凭证签字后方可办理。
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需要在核心业务系统中授权的业务,经授权人审核并授权后,授权人以会计凭证上打印的授权柜员代号对该笔授权业务负责,仍需授权人在会计凭证上签字负责的业务有()。
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凭证审核控制规定凭证是否需要审核、是否允许成批审核、出纳是否需要签字等。()
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对于需审批的业务凭证,有权审批人只需审核热线验证记录、并在支付凭证背面签字确认即可。
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对于非重点监督网点,外币业务凭证中内部自制凭证审核起点为()
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客户办理个人凭证或单位卡()无需填写《个人特殊业务申请书》,柜员打印后直接交客户核对、签字确认。
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跨行通存通兑业务的冲正属于特殊业务,必须严格按照要求进行操作,冲正的原始记账凭证应经会计主管签字确认,保证业务正确、合规。()
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自制凭证的审核包括()
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对涉及清算差额、利息税等资金划拨及虽然具备结算业务申请书等原始凭证但与当前资金划拨要素不相符的业务,营业网点应自制凭证,注明()等要素,经运营主管审批签字后作为原始凭证,与其他资料一并提交授权申请
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开II类卡触发授权时,说明该客户卡凭证数量超限,除发放贷款的福农卡外,其他情况授权中心会做拒绝处理,若为福农卡则填写特殊业务申请省中心授权通过表(注明用于发放贷款,机构主管签字、盖业务章)()
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党费使用应严格执行有关财务报销制度。特殊情况下,确实无法取得财务票据和凭证的,可由经办人员出具情况说明,()对其真实性、合规性审核把关并签字,按程序审批后将情况说明代作原始凭证。
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