请购单应由()等部门的有关人员填写,送交采购部门,申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭证。
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实验资料:2013-2-21 计划购买休闲椅,向“佳佳工业”和“标致家具”进行询价;询价结果:“佳佳工业”的分量计价要求:数量100以上且200以下单价为90,200以上单价80;“标致家具”休闲椅单价为130,无分量计价。 同一天采购人员向上级主管部门汇报,主管人员进行审核,决定从“佳佳工业”购买休闲椅50支,含税单价120;由采购人员录入请购单。 上述业务内容在易飞ERP系统的哪个子系统里实现?
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某员工需要申请采购某物料时,需要先填写请购单,填写请购单时需要填写需请购的物料基本信息和请购部门人请购人的基本信息,此步操作是在()中完成的。
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如果请购单单身有一笔序号的请购数量是10个,针对该请购单的此笔序号执行了从请购单生成采购单作业,那么这笔请购信息是否已经结束?()
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从请购单生成采购单的时候,可以针对下列哪些请购信息生成采购单?()
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实验资料:2013-2-21 计划购买休闲椅,向“佳佳工业”和“标致家具”进行询价;询价结果:“佳佳工业”的分量计价要求:数量100以上且200以下单价为90,200以上单价80;“标致家具”休闲椅单价为130,无分量计价。 同一天采购人员向上级主管部门汇报,主管人员进行审核,决定从“佳佳工业”购买休闲椅50支,含税单价120;由采购人员录入请购单。 简要描述业务处理的操作步骤。
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实验资料:2013-2-21 计划购买休闲椅,向“佳佳工业”和“标致家具”进行询价;询价结果:“佳佳工业”的分量计价要求:数量100以上且200以下单价为90,200以上单价80;“标致家具”休闲椅单价为130,无分量计价。 同一天采购人员向上级主管部门汇报,主管人员进行审核,决定从“佳佳工业”购买休闲椅50支,含税单价120;由采购人员录入请购单。 根据上述的实验资料,需要实现的业务内容有哪些?
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采购申请单通常有数联而以颜色区分,由采购部门留存的称采购申请单(请购单)。
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工作任务单可以由所在部门班组负责人或节假日电厂值班负责人同意并履行签字手续,但工作任务单应送交一份给运行值班人员留存。
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采购请购单系统支持以下几种状态?()
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请购单和采购订单是多对多的关系,即一张请购单可以对应多张采购订单,反之也可。
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在购货业务中,采购部门在收到请购单后,只能对经过批准的请购单发出订购单。订购单一般为一式四联,其副联无需送交()。
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请购业务处理包括()、维护请购信息、请购单生成采购单以及打印请购单等业务处理。
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请购单采购需求的对象是()
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采购订单可以参照采购请购单生成,以下哪些情况不能生成?()
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食品原料采购数量一是依据()的请购单,二是依据食品仓库提出的请购单。
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在参照请购单生成采购订单时,一笔请购单可以分批生成多张采购订单,多笔请购单也可以合并生成一张采购订单。
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在健全有效的存货内部控制中,需要由独立的采购部门负责的是()。A.编制购货订单B.编制请购单C.检验购入货物的数量、质量D.控制存货水平以免出现积压
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某大型制造业公司有一个运输分部,为公司的汽车提供汽油。汽油由一个管理员负责分配,该管理员在一系列预先编号的汽油领用表中记录分配的数量,并将该表送给会计部门以便正确记账。当汽油数量降到某一水平时,服务站管理员就编制请购单并交给采购部门,采购部门编制采购定单并在汽油采购日记账中登记。下列哪项审计程序能最有效地确认完整、充分的汽油的领用记录:
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紧急需要的请购,需求人报其部门负责人同意后,由其部门请购提报人员电话通知采购人员具体需求,采购人员在需求日期前采购到位。采购人员实施采购前通知本部门负责人。但需求部门在3天内需补充完成请购审批()
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案例二 (一)资料 2011年4月,某审计组对乙公司2010年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下: 1审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到: (1)仓储部门根据库存原材料变化情况提出采购申请,填写请购单; (2)采购部门依据经批准的请购单签发订购单,送交供应商; (3)仓库保管人员对采购材料的数量和质量进行验收: (4)出纳人员登记银行存款日记账和应付账款明细账。 2该公司根据审计人员的要求提供了应付账款明细表,审计人员对该明细表进行了审核。 3审计人员在审核应付账款明细表时,发现一笔账龄已达4年,金额150万元的应付账款。审计人员向该公司相关人员了解情况和查阅凭证,均未能取得充分证据证明该笔应付账款的真实性。 4该公司应付张教总账余额为3700万元。应付账款明细表反映有贷方余额的明细科目数量为30个,贷方余额合计为4000万元;有借方余额的明细科目数量为4个,借方余额合计为300万元。该公司财务报表中列示的应付账教期末余额为3700万元。 5审计人员了解到,2010年以来该公司所生产的产品市场需求持续下降,产品订单大幅减少。该公司调减了生产规模,也相应减少了材料采购的数量。但审计人员注意到,该公司2010年末应付账款余额却比上年增加了15%。 (二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。 56“资料l”中,违反内部控制要求的有:
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一、案例一 (一) 2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下: 1?审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到: ①各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单; ②采购部门负责采购合同的签订和审批; ③采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件; ④出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放。 2?审计人员对采购与付款业务循环内部控制进行了测评。 3?审计人员检查应付款项明细表时发现,应付A企业账款期末为借方余额23万元,经进一步询问得知,甲公司于2011年10月预付A企业材料款23万元,但甲公司未能提供采购合同及相关资料。 4?审计人员核对供应商提供的卖方对账单时,发现有一批价值20万元的货物,供货方已于12月26日发出并入账,但甲公司会计记录中未反映。 5?审计人员在检查付款记录时发现,甲公司于12月20日签出支票一张,用于支付到期的应付账款5万元,财务人员填制了银行付款凭证,借记“应付账款”科目,贷记“银行存款”科目,并登记入账,但该支票在年底前并未发出。 (二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确答案。 “资料1”中,违反内部控制要求的有:
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【简答题】某公司材料采购业务内部控制制度可表述如下: (1) 首先由仓库根据库存和生产需要提出材料采购业务申请,填写一张“请购单”。“请购单”交供销科批复。 (2) 供销科根据前制定的采购计划,对“请购单”进行审批。如符合计划,便组织采购;否则请示公司总经理批准。 (3) 决定采购的材料,由供销科填写一式二联的“订购单”,其中一联供销科留存;另一联交供销单位。采购员凭“订购单”与供货单位签订供货合同。 (4) 供货合同的正本留供销科并与“订购单”核对;供货合同的副本分别转交仓库和财务科,以备查。 (5) 采购来的材料运抵仓库,由仓库保管员验收入库。验收时,将运抵的材料与采购合同副本,供货单位发来的“发运单”相互核对。然后填写一式三份的“验收单”一联仓库留存,作为登记材料明细帐的依据;一联转送供销科;一联转送财务科。 (6) 供销科收到“验收单”后,将验收单与采购合同的副本、供货单位发来的发票,其他银行结算凭证相核对,若相符或不符,以确定此采购业务的完成情况。 (7) 财务科接到验收单后,
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(多选)采购与付款循环的下列相关凭单中,编制后需要相关人员签字批准的有()。 A.请购单 B.订购单 C.验收单 D.付款凭单
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9、无论何种需要的请购,采购部门在收到请购单后和在最终发出购货订单之前,都必须对三个方面作出决定()。
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