审计证据的相关性只是说明审计证据在性质上具有证明作用,而其证明力的强弱则要根据审计证据的可靠性来判别。( )
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华龙公司以预收账款方式销售产品,交货地点为客户的仓库。在获取了相应的收款凭证后,为进一步证明该笔营业收入的发生认定,下列审计证据中相关性最强的是( )
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对审计事项只起间接证明作用,需要与其他证据结合起来,经过分析、判断、核实才能证明审计事项真相的资料和事实是()。
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鉴于舞弊的性质,注册会计师在收集和评价审计证据,应对与重大非常规交易相关的舞弊风险时,保持()非常重要。
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现有有力证据表明,某高级经理已参与舞弊性质的内幕交易。但是,该证据是在开展经营审计时获得,而且被认为与审计不相关,首席审计执行官应该采取的最恰当行动是以下哪项内容()
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注册会计师在考虑以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据时,下列该控制在本期发生的变化中,通常可能不影响以前所获取证据的相关性的是( )。
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对审计事项的某一审计目标有重的、直接证明作用的审计证据是()。
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注册会计师为了证明以下财务报表项目的相关认定,如果采用函证程序,则获取的审计证据最相关的是()。
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关于审计证据证明力的最恰当说明,可以概括为()。
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如果从不同来源获取的审计证据或获取的不同性质的审计证据不一致,表明某项审计证据不可靠,注册会计师应当追加必要的审计程序()
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在确定审计证据的相关性时,内部审计人员应当考虑()。
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如果有充分证据证明函证程序是无效的,注册会计师可以不对应收账款进行函证,但应在审计工作底稿中说明原因,并实施必要的替代审计程序。()
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审计证据的证明力取决于所选取的样本数量,样本数量越大,则审计证据愈可信任。
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在分析判断发现疑点掌握一定证据的基础上,向资金往来单位或其下属单位进行审计属于审阅相关资料法。
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在审计调查中,调查组要根据初查问题和线索,收集能够证明案件真实情况的一切证据。证据主要包括哪些?
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审计人员在审计中收集到下列审计证据,其中证明力最弱的是( )。
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盘存结束后,审计人员和盘点小组成员应在盘存单上签字证明,否则、盘存单没有任何证据力。
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如果控制环境存在缺陷,注册会计师在对拟实施审计程序的性质、时间和范围作出总体修改时应当考虑修改审计程序的性质获取更具有说服力的审计证据、扩大审计程序的范围。
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审计证据的相关性是指审计证据与( )之间应具有一定的逻辑关系。
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对审计事项的某一审计目标有重要的、直接证明作用的审计证据是()
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审计证据是否相关必须结合具体审计目标来考虑,在确定审计证据的相关性时,A注册会计师应当考虑的内容不包括()
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在审计某计算机服务合同时,审计师发现,虽然合同只要求承包商提供恰当水平的安全性,但承包商开发了所在行业最先进的安全程序。假设公司需要比较高的安全度,在评价公司是否向承包商支付了超出公司需要的电脑安全程序费用时,以下哪些潜在证据来源可能具有相关性? Ⅰ将安全系统与类似系统所应用的最佳实务相比较; Ⅱ将安全系统与近期刊物上有关该最先进系统相比较; Ⅲ对安全系统的作用进行测试。 正确答案应该是:
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为证明X公司开户银行在11月份确实收到了某一客户的银行汇款,在注册会计师获取的下列审计证据中,最相关的是()。
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【判断题】审计证据的充分性是指审计人员收集到的审计证据的数量足以证明被审计事项的真相,因此审计证据的数量越多越好。()
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【单选题】审计证据适当性是指审计证据的相关性和可靠性,相关性是指审计证据应该与()相关。 A.审计范围 B.审计目标 C.会计报表 D.客观事实
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