凭证库房管理人员应至少()对重要空白凭证库存进行清点,保证账实相符。
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支行从库房领回的重要空白凭证,应立即在()下清点凭证实物,与《申领单》核对一致后及时办理入库手续.
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重要空白凭证库房检查规定,本级库房管理部门负责人至少()对所管辖库房进行一次检查。
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会计主管和出纳主管人员每月应至少检查一次有价单证及重要空白凭证库存、保管情况和领用手续,核对账实,并在登记簿作出记录,签章备查。()
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本级行重要空白凭证库房管理部门负责人对所管辖的重空库房进行检查时,要检查()。
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重要空白凭证拆包清点后发现跳号等问题,应保持原包装封签,由()签章证明后,通知上级行库房管理部门。
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会计(出纳)主管人员每月应至少检查()有价单证及重要空白凭证库存、保管情况和领用手续。
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()指审计人员对实物资产、库存现金以及有价证券、重要空白凭证进行的清点和计量,或者由审计人员现场监督审计对象清点和计量,再进行适当的抽查。
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基层信用社会计主管人员对于重要空白凭证及有价单证的领用、库存、保管、作废等情况,每()至少检查一次,认真核对账实、账表、账簿、账证的一致性,并在“重要空白凭证和有价单证查库登记簿”中对检查内容做出记录,签章备查。
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现金库房检查中必须清点库存现金、金银、重要空白凭证、有价单证等实物是否相符,有无白条抵库和挪用库款情况,是否发生虫蛀、鼠咬及霉烂事故。
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管理重要空白凭证的人员调动时,必须在有关领导的监督下,进行重要空白凭证交接并逐类清点明细,核对有关帐表并做好记录,确保账实相符,()。
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各分支行会计主管人员每季至少对空白重要凭证库存与登记簿、分户账、总账核对一次,填写查库记录以备查考。
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重要空白凭证库管辖行保卫部门至少()对所属库房进行一次安全保卫检查。
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分(支)行运营经理、运营主管对现金库存及重要空白凭证应经常进行检查,()至少查库一次。年终要进行全面性查库,做到账款、账账、账实相符。严禁白条或其他单证抵库。
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()柜员应逐份清点自己经管的空白重要凭证及有价单证等,对系统未联机销号的凭证进行手工销号,并使用相关交易与当日库存和使用的会计要素进行核对,确保账实相符。
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重要空白凭证库房检查规定,库房主管至少()对重要空白凭证进行一次盘库。
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重要空白凭证库房主管至少()对重要空白凭证进行一次盘库。
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柜员将现金箱内因业务取消或凭证格式变更等原因造成批量作废的重要空白凭证入凭证库房,凭证管理员对停用凭证进行清点,并填写“重要空白凭证作废清单”一式三份,签章确认后将作废清单交()审核,由柜员选择相关交易,进行凭证作废处理。
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现场管理人员应按()对网点空白重要凭证管理情况进行全面检查.
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对于改版、停用的待销毁凭证分行销毁时,分行库管员应抄列“重要空白凭证销毁清单”,造具清册,由参加清点人员共同签章,报运营管理部()签字审批。
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网点对未使用的重要空白凭证逐张清点应()进行。
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业务主管部门权属证书管理人员应在库房管理部门进行备案,允许进入重要空白凭证库
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各级票据库应实行专人管理,至少配备两名(含)以上管库员,负责库存重要空白凭证的领缴、保管等日常管理,并遵循“双人管库、账证分管”原则()
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每日营业终了或自助发卡机清机时,应清点重要空白凭证实物,与系统信息.业务信息核对相符后,由对凭证等情况进行核查,确保重要空白凭证实物与系统信息核对无误()
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《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定,总行现金中心对于停用的重要空白凭证,库管员应在()对库存凭证数量进行核对,编制销毁清册,封存凭证。
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