重要空白凭证库房主管至少()对重要空白凭证进行一次盘库。
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重要空白凭证库房检查规定,本级库房管理部门负责人至少()对所管辖库房进行一次检查。
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会计主管每()应对所辖营业网点重要空白凭证的领入、使用、结存数量进行一次全面的清查核对。县联社会计部门应经常组织对所辖单位重要空白凭证的使用、保管、库存情况的检查,每()不少于一次。
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当库房重要空白凭证保管人员发生岗位变动时,双方应当面办理交接手续,详细列明重要空白凭证的()等,并登记《重要空白凭证交接登记簿》,并由主管人员负责监交。
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会计主管每()对本营业机构柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应每()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对。
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对于由柜台经理兼任所在机构重要空白凭证库管员的,可由()每周对其保管的尾箱至少进行一次检查。
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各营业机构(或凭证使用部门)一把手至少()带队对重要空白凭证的保管和使用情况进行一次检查,核对账实相符情况。
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会计主管(不设会计主管的为网点负责人)()对本网点柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对;
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二级分行、县级支行主管行长()对本级行重要空白凭证库房检查一次,登记“重要空白凭证查库登记簿”。
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凭证库房管理人员应至少()对重要空白凭证库存进行清点,保证账实相符。
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基层信用社会计主管人员对于重要空白凭证及有价单证的领用、库存、保管、作废等情况,每()至少检查一次,认真核对账实、账表、账簿、账证的一致性,并在“重要空白凭证和有价单证查库登记簿”中对检查内容做出记录,签章备查。
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支行主管行长()至少检查一次空白重要凭证的库存、保管、领用手续
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各分支行会计主管人员每季至少对空白重要凭证库存与登记簿、分户账、总账核对一次,填写查库记录以备查考。
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运营主管或授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证()至少进行一次账实相符检查。
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重要空白凭证库管辖行保卫部门至少()对所属库房进行一次安全保卫检查。
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网点负责人对柜员保管的重要空白凭证至少()进行一次检查。
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分(支)行运营经理、运营主管对现金库存及重要空白凭证应经常进行检查,()至少查库一次。年终要进行全面性查库,做到账款、账账、账实相符。严禁白条或其他单证抵库。
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业务主管()至少检查一次空白重要凭证的库存、保管、领用手续。
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重要空白凭证库房检查规定,库房主管至少()对重要空白凭证进行一次盘库。
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商业银行会计(出纳)主管人员每月应至少检查一次有价单证及重要空白凭证()等情况。
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重要空白凭证管库员至少()对重要空白凭证进行一次盘库。
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代理重要空白凭证的业务主管部门应明确与合作方进行凭证交接手续,确定交接库房,协调合作方做好有价单证和重要空白凭证验收交接工作
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各分行行长或主管行长每年应组织并带队对辖属机构重要空白凭证进行至少次的全面突击检查()
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业务主管部门权属证书管理人员应在库房管理部门进行备案,允许进入重要空白凭证库
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一级支行营业部经理(或高级业务主管)每()应至少对重要空白凭证库进行()次检查。