对于内部审计师,下列表述中正确的是()。 ①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层 ②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成 ③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员 ④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案 ⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通 ⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式
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注册会计师在对内部控制进行了解后,针对某一项认定制定审计计划时,下列表述正确的是()。
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对于期初余额的审计,下列表述中正确的有()。
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对于期初余额的审计,下列表述中不正确的是()。
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下列有关信息技术内部控制审计的表述中,不正确的是()。
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下列关于《企业内部控制基本规范》内控五要素的表述不正确的是()。 ①若企业已建立非常完善的内部控制系统,则无需对该系统再进行监督 ②随着业务发展,内部控制系统也应与时俱进 ③风险评估是企业实施内部控制的基础,其他内部控制因素的根基 ④内部控制不足之处均向董事会或董事会下属的审计委员会汇报
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下列关于一战中同盟国集团失败原因的表述,正确的是①经济实力处于明显劣势②作为非正义一方,失道寡助③战略上出现重大失误④内部矛盾不断尖锐()
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关于内部审计活动,下列表述正确的、有()。
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对于期初余额的审计,下列表述中不正确的是()
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以下关于被审计单位内部控制的表述中,正确的是( )
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下列关于国家审计、内部审计、社会审计的表述中,正确的有()
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根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列关于聘请注册会计师对内部控制进行审计的表述中正确的是()。
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下列关于注册会计师审计与内部审计的关系,表述正确的有()。
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下列关于内部审计职责的表述中,不正确的是()。
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下列有关了解被审计单位内部控制的表述中正确的是()。
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年末,企业内部审计部门对财务部门编制的会计报表进行审查,下列表述中,正确的是( )。
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在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有()
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某注册会计师负责对兴业公司2008年度财务报表进行审计。在测试该公司内部控制时,下列与控制测试有关的表述中,正确的有()。
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下列关于被审计单位内部控制的表述中,正确的是()
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内部收益率是考察投资项目盈利能力的主要指标,对于具有常规现金流量的投资项目,下列关于其内部收益率的表述中正确的是()。
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下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是()
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下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?()
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在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有()
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1、以下关于政府审计、内部审计和注册会计师审计的表述中,正确的是()。
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下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是()
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