下列关于被审计单位内部控制的表述中,正确的是()
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在执行审计业务时,需要区分被审计单位管理层职责、治理层职责和注册会计师的责任。下列关于管理层、治理层和注册会计师对财务报表的责任的表述中,不正确的是()。
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关于注册会计师与被审计单位治理层的沟通,下列说法中,正确的是()。
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如果被审计单位未纠正注册会计师在上一年度审计时识别出的值得关注的内部控制缺陷,注册会计师在执行本年度审计时,下列做法中,正确的是()。
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以下关于被审计单位内部控制的表述中,正确的是( )
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被审计单位设计的下列关于货币资金的内部控制中,以下不存在重大缺陷的是( )。
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根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列关于聘请注册会计师对内部控制进行审计的表述中正确的是()。
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ABC会计师事务所的辛注册会计师接受H公司委托,负责审计H公司2×10年度的财务报表,在了解被审计单位内部控制的过程中,遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。下列关于内部控制的说法中,正确的有()
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关于注册会计师与被审计单位治理层的沟通,下列说法中,正确的是( )。
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对于内部审计师,下列表述中正确的是()。 ①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层 ②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成 ③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员 ④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案 ⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通 ⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式
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下列关于内部审计职责的表述中,不正确的是()。
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下列有关了解被审计单位内部控制的表述中正确的是()。
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下列各项中,关于注册会计师对被审计单位内部控制审计出具非无保留意见的内部控制审计报告的说法中不恰当的是()。
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下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是()
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下面有关了解被审计单位内部控制的表述中正确的有()
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