审计人员对被审计单位内部控制制度的描述方法,主要有 ( )。
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对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查,包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况,叫做()。
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根据独立审计准则的相关规定,会计师事务所在审计业务约定书中承诺的对被审计单位的主要义务有()
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经审会应当建立审计整改督察制度,对被审计单位进行(),督促其落实整改意见,执行审计决定。
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审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施()审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。
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注册会计师负责对被审计单位2017年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,下列情形中,最有可能导致注册会计师不能执行财务报表审计的是()
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在制定审计计划时注册会计师对被审计单位基本情况的了解中常用的方法有()
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在对被审计单位的内部控制系统进行符合性测试的基础上,应进一步对被审计事项进行()。
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实施审计阶段要求对被审计单位内部控制制度的建立及遵守情况进行符合性测试。()
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用简洁的文字对被审计单位内部控制的调查结果加以叙述的方法是()。
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审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。
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注册会计师对被审计单位购货业务进行年底截止测试的方法有()
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对被审计单位已发生的销售业务是否均已登记入账进行审查,常用的内部控制测试程序有()。
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内部审计人员对被审计单位重要的比率或趋势进行分析以获取审计证据的方法,称之为()。
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审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于()
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财务报表审阅是注册会计师提供的主要鉴证服务之一,其目标是对被审计单位财务报表的编制是否符合适用的会计准则和相关会计制度、是否在所有重大方面公允地反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量发表审计意见。
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审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。
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注册会计师可采用()的方法记录对被审计单位内部控制的了解和评价。
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如果注册会计师不打算依赖被审计单位的内部控制,则无须对被审计单位的内部控制进行了解。
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注册会计师对被审计单位已发生的销货业务是否均已登记入账进行审计时,常用的控制测试程序有()。
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审计人员通过对被审计单位内部控制的调查和描述,来测试其控制环节和措施是否符合理想的控制模式,并以此作为对内部控制初评的依据,其属于:
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被审计单位内部控制制度健全,经营管理得当,财会工作有条不紊,可采用的审计方法有( )。
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对被审计单位所有者权益审计时,注朋会计师应关注其()重要内部控制制度。
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注册会计师对被审计单位存货内部控制制度实施抽查测试时应关注()等主要事项。
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在内部控制的调查方法中,审计人员对被审计单位重要的金额、比率或趋势等进行比较和分析,并对异常变动和异常项目予以重点关注的审计方法的是()
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