如果供应链系统与应收应付系统联用,需要注意的参数有?()
相似题目
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在应收款系统中收款、预收款、退款、发票、应收单、预收冲应付、应收冲应付都必须编制相应的记账凭证,但应收票据背书、转让、贴现则不需要生成记账凭证。()
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会计主体柜员每日要注意查看“其他应收款”和“其他应付款”科目下内部账序号为()如果有余额说明有挂账异常情况,需要根据相应的权限进行调账。
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供应链系统与总账同步怎么设置有参数控制。()
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应收、应付、工资、固定资产、存货、成本、资金等系统需要将处理业务编制成记账凭证,并直接存入()。
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采购与应付系统辅助数据库文件主要有产品结构文件、供应商资料文件、部门资料文件存货资料文件等。
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应收款系统需要设置的系统参数中包括()。
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应付款系统与采购系统、账务系统有密切联系,但与应收款系统无关。()
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升级用户,如果原客户/供应商往来辅助账在应收/应付核算,升级到850后:()
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若应收应付系统中科目录入中只能录入限定科目的,请问在科目设置的时候,需要设置哪个科目属性?()
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应收、应付、工资、固定资产、存货、成本、报表、财务分析等系统都需要将处理业务编制成记账凭证,并直接存入账务系统。()
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应付款系统的初始设置主要包括设置企业基本信息、账套参数、规则选择、基础设置、以及录入供应商档案和初始数据。()
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如果企业的往来业务较多,则一般应该采用应收与应付账款系统进行独立核算和管理。
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应收、应付、工资、固定资产等系统需要将处理业务编制成记账凭证,并直接存入()。
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应收管理子系统与应付管理子系统的参数设置中都提供了调汇方式参数,应收应付系统都有的调汇方式是()。
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如果在应付款系统中核算供应商往来款项,则所有的供应商往来凭证全部由()生成,其他系统不再生成这类凭证。
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如果往来业务较多则一般应该采用应收与应付款系统进行独立核算和管理。()
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应收票据冲销应付帐款时,当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时,在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时,系统提示:可制单分录数为0,系统不能制单
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1、应收、应付款管理系统期初数据不需要对账
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【判断题】在应付款系统中,应付和预付科目必须是有“供应商”往来且受控于应收款系统的科目,如果应付科目,预付科目按不同的供应商分别设置,则可在“控制科目设置”中设置。
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在应收款系统中,当背书方式为“冲销应付账款”时,如果背书金额大于应付账款,则将剩余金额记为供应商的预付款,并结清该张票据。()
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初次使用应付管理模块时,要将系统启用前未处理完的所有供应商的应付账款、预付账款、应收票据等数据录入到系统中,以便以后进行核销处理。()
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89、在应付款系统中的科目账查询结果一般来说应该与总账中的供应商往来账的查询结果相同,但是,如果在其他系统使用应付款系统的受控科目进行了制单,则有可能导致对账结果不一致。()
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3、自定义转账功能可以完成的转账业务主要有:“费用分配”的结转,如工资分配等。“费用分摊”的结转,如制造费用等。“税金计算”的结转,如增值税等。“提取各项费用”的结转,如提取福利费等。各项辅助核算的结转。如果使用应收款、应付款管理系统,则在总账管理系统中,不能按客户、供应商辅助项进行结转,只能按科目总数进行结转。
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任务1:采购的相关设置 使用“系统管理员”角色登陆webERP系统进行操作: 1. 采购的基本设置 采购的基本设置包括供应商类型、采购订单授权水准等。由系统管理员操作,部分设置已完成,此处核对完善即可。 操作说明:主菜单→设置→应收/应付设置。 供应商类型添加两条记录: 类型ID 价格表名称 1 普通供应商 2 重点供应商 如果您在第一周已经添加了采购专员用户(例如姓名:孔亮),那么下面给采购专员设置采购订单授权水准: 用户ID 用户名称 创建订单 发行发票 授权水平 货币 kongliang 孔亮(采购专员) 是 是 20000 人民币 如果您采用系统管理员用户来进行课程的各项操作,那么下面给系统管理员设置采购订单授权水准。 用户ID 用户名称 创建订单 发行发票 授权水平 货币 admin 系统管理员 是 是 20000 人民币 以下任务您可以用系统管理员登陆webERP进行操作,也可以用“采购专员”角色登陆来完成(实际的企业运营中应由“采购专员”角色来完成)。 2. 新增供应商