下列属于注册会计师可以控制的有()、
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注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是()。
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针对企业内部控制审计,下列属于注册会计师具体审计计划内容的有()。
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注册会计师应对函证的全过程保持控制,其中属于函证发出前的控制措施的有( )。
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以下事项中,属于注册会计师了解控制活动要素的有()。
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下列活动中,注册会计师认为属于控制活动的有()。
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下列选项不属于在整合审计中,注册会计师对内部控制设计与运行的有效性进行测试目标的有( )。
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下列属于注册会计师可以控制的有()。
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被审计单位下列情况中,注册会计师可以不实施控制测试的有()。
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在测试信息技术一般控制时,注册会计师需要对影响系统驱动组件持续有效运行的各个领域实施控制测试,下列属于注册会计师实施控制测试领域的有()
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注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是()
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A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。下列审计程序中,属于库存现金、银行存款账户控制测试程序的有( )。
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下列事项中,注册会计师可以将控制风险评价为高水平的有()
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下列事项中,属于注册会计师应当了解的内部控制要素的有()。
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下列活动中,A注册会计师认为属于控制活动的有()
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注册会计师可以根据具体情况和实际需要实施函证,下列属于函证内容的有()。
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下列活动中,注册会计师认为属于控制活动的有()
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下列属于注册会计师应当在审计中实施控制测试的情形的有()。
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下列被审计单位材料采购业务存在的情形中,注册会计师认为属于控制设计缺陷的有()
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下列事项中可以支持注册会计师将控制风险评价为高水平的有()。
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下列事项可以支持注册会计师把控制风险评价为高水平的有()。
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注册会计师负责审计秦天公司2017年财务报表。下列审计程序中,属于库存现金、银行存款账户控制测试程序的有()
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注册会计师拟对被审计单位库存现金进行测试,下列属于控制测试的有()
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2、下列属于注册会计师可以控制的有()。
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下列属于注册会计师应当在审计中实施控制测试的情形的有_____。
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