内部审计师在公司治理方面发挥的作用有()。
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为了更好地对管理人员进行监控,切实发挥其能力和作用,同时能够有效地应对“内部人控制”问题,有必要从()几个方面着手。
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内部审计是一项( )的约束与评价机制,在促进风险管理的过程中发挥重要作用。 A 独立 B 客观 C 有效 D 公开 E 公正
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关于内部审计人员在公司治理中充当的作用,以下说法正确的是()。
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农业银行内部审计部门在合规风险管理中发挥“第三道防线”的作用。()
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内部审计人员和内部审计机构整体的( ),是注册会计师评价内部审计能否正常发挥作用的最根本的依据。
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加大审计银行内部控制()的力度,切实发挥内部审计的重要作用。
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()是指审计单位具有健全、科学的内部控制系统,并且均能有效性发挥作用。
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商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的()方面发挥重要作用。
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对于预算执行中存在的问题,充分发挥内部审计的监督作用,维护预算管理的()
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环境矿物材料在以下哪些环境治理方面能发挥有效作用()?
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在创业板招股说明书的一般内容与格式中的主要差异中,在公司治理与内部控制方面要求重点披露审计委员会的()。
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800适用于大中型企业、银行、商店、酒店、民航、宾馆、供销、采购、保险公司、快餐店等有商业目的的服务性企业或个人,特别适合用于在()等方面发挥重要作用。
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在组建小组调查公司是否可能采纳作业成本制时,在小组中包括一名内部审计师的最佳理由是审计师拥有以下哪方面知识?()
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保险经纪人可以在()方面发挥重要作用,使得保险公司大大增加保费收入。
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内部审计是一项独立、客观、()的约束与评价机制,在促进风险管理的过程中发挥重要作用。
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注册会计师应当评价(),它是被审计单位内部审计正常发挥作用的根本
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审计是党和国家监督体系的重要组成部分。我国审计机关成立()多年来,在维护国家财政经济秩序、提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障经济社会健康发展等方面发挥了重要作用。
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内部审计部门在支持董事会开展企业风险评估方面所发挥的作用是()
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内部审计师在实施审计时,需要关注有关舞弊的方面有()。
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A注册会计师在了解甲公司内部控制中的人工控制部分时,发现甲公司人工控制的内容主要包括下列几个方面。其中,A注册会计师最可能认为不适当由人工控制的方面是()。
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以下哪项内容以最佳方式描述了内部审计部门在支持董事会开展整个企业风险评估方面发挥的作用?
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由于内部审计在组织中发挥着更大的作用,一家建筑公司的首席审计执行官(CAE)决定使用外包审计服务提供商的服务以作为对内部审计人员的补充,CAE在判断外包审计服务提供商是否具有执行审计业务所需的知识、技能及其他能力时,需要考虑以下哪项?()
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内部审计在公司治理中发挥作用是其目标之一
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240、内部审计部门作为公司的重要组成部分,扮演十分重要的角色,下列选项中属于内部审计部门在公司治理中发挥的恰当作用的是
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