采购部门不定期对各种采购物资的质量验收情况进行分析、评价,结果应及时反馈至供应商。()
相似题目
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()负责备品备件选型及物资采购设备的到货质量验收工作,有权对物资采购方面存在的管理问题导致设备带病运的问题,向设备部可靠性管理专业提出考核意见。
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昌运锅炉厂有以下一些工作: (1)批准物资采购的工作; (2)执行物资采购的工作; (3)对采购的物资进行验收的工作; (4)物资保管和发放的工作; (5)物资保管账的记录工作; (6)物资明细账的记录工作; (7)物资总分类账的记录工作; (8)物资的定期清查工作; (9)物资的账实核对工作; (10)物资明细账和总账的核对工作 分析该厂上述工作中,哪些是不相容职务,并说明理由。
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《关于印发集团公司物资采购管理规定的通知》规定,监督管理工作组办公室由纪委牵头,对相关单位和职能部门在物资管理工作中履职情况进行监督,对()、选型、报废、验收、质量、价格等环节、流程进行监督和审计,严肃查处违规行为,并按照有关规定进行问责。
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供电可靠性管理人员通过定期分析由于设备质量原因导致的()、重复停电等信息,将多次造成停电事故或大面积停电事故的设备供应商的相关信息反馈至物资采购部门。
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根据规定的验收制度和政府采购文件,由指定部门或专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,并出具验收证明。这是政府采购()的管理。
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物资管理部应根据采购物资的重要性,采取不同的验收手段,明确物资的质量检验和计量检验的方法,确保所有采购物资进厂前都必须经过验收。
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()是企业生产经营活动中所需的原材料、辅助材料、生产材料、协作产品等各种物资,进行计划、采购、验收、保管、保养、发放、节约使用和综合利用等一些列组织管理活动的总称。
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计划与采购物资前,应对所购主要物资、尤其是质量、环境、职业健康安全管理体系文件上规定的第一类和第二类产品的证书情况进行论证,对不能提供以上证书的主要物资一律不予采购。
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物资管理部根据采购产品的质量状况建立供应商的质量信誉档案,组织质量管理部等相关部门定期或不定期对供应商进行评审,()必要时行使一票否决权。
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采购人员应当对物资采购的环节进行()和潜在的风险分析,确保在同等风险下成本最低化
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物资部门严格执行物资管理中心及本企业的有关采购物资质量管理规定,组织技术、质量、工区/车间等相关部门对采购的产品根据技术规格书面要求进行检验。
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物资采购部门是商品混凝土管理的主责部门,经理部试验室和工程部对商品混凝土的质量进行监控。
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对没有签订采购合同而采购物资并已办理验收入库手续的情况,给予采购人员处罚(),并承担一切经济责任
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政府采购监督管理部门应当对集中采购机构的采购价格、节约资金效果、服务质量、信誉状况、有无违法行为等事项进行考核,并定期如实公布考核结果。()
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对直接采购入库物资,物资公司(中心)根据物资交接单、到货验收单和物资到货验收有关要求,与供应商办理交接和验收,验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目建设管理部门、专业管理部门、监理单位、施工单位、供应商共同进行验收()
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2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况:①生产车间工人提出原材料采购申请,经车间主任批准后,由采购部门负责实施采购;②采购合同的签订和审核相互独立;③采购的原材料到货后,由财务部门负责验收;④应付款项记账员负责签发付款支票
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《工艺防腐管理办法》(辽石化生发〔2017〕228号)中规定,物资采购管理部负责按有关标准和上级管理部门关于工艺防腐药剂的管理要求,根据药剂使用计划进行采购;负责将公司确定的工艺防腐药剂质量验收标准传至储运厂。()此题为判断题(对,错)。
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政府采购是政府机构对所需要的各种物资的采购。这些物资包括办公物资,例如计算机、复印机、打印机等办公设备,纸张、笔墨等办公材料,也包括基建物资、生活物资等各种原材料、设备、能源、工具等。政府采购最基本的特点,是一种公款购买活动,是由政府拨款进行购买。
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监控预警是对物资需求、采购、合同签订、履约、仓储、配送、结算的物资供应全过程关键节点设置预警参数,监控业务执行情况,并对信息进行汇集与分析,预警信息不包括()
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局()每年定期组织对各单位物资采购供应工作进行检查督导,并组织考核。
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进货检验亦称进货验收,是产品的生产者对采购的()等物资进行入库前质量特性的符合性检查,证实其是否符合采购规定的质量要求的活动。
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各级物资管理部门在外包项目采购中,应将承包单位安全资信报备情况纳入和进行管控()
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技术中心()对各卷烟厂的在用卷烟材料质量实施抽样,按照国家、行业、企业相关标准对卷烟材料质量和安全卫生指标进行检测分析,并将检测结果传递生产管理部门、物资采购部门和卷烟厂
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共用题干(一)资料2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况:①生产车间工人提出原材料采购申请,经车间主任批准后,由采购部门负责实施采购;②采购合同的签订和审核相互独立;③采购的原材料到货后,由财务部门负责验收;④应付款项记账员负责签发付款支票。