经办对账工作的人员不得参与本机构的对账工作检查;被查机构人员不得参与上级机构对本机构的对账工作检查()
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各机构()部门应将对账工作作为内控制度执行情况的重点事项进行检查。
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辖内往来的账务核对必须坚持记账人员和对账人员分离的原则,记账人员不得兼管对账工作。
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同城票据清算业务中,交换业务经办员可以兼任人行、同业及内部往来的对账工作。
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各级机构应将电子银行业务相应操作纳入事中、事后监督岗,负责电子银行BOCNET业务检查、对账、监督等工作()
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风险监督中心对核对不相符对账单回单的处理,原则上不能超过()个工作日。经办人员应对处理情况及结果在对账单上予以注明。
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银企对账中心负责对()辖属机构客户的余额对账单对账工作
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分行应按照岗位制约的原则设立专职岗位、人员和机构,负责组织实施银企对账工作,原则上账务处理人员不得兼任对账人员,不得进行账务差错的查核确认工作。
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办理上门收款业务的经办行必须按()与客户对账,对账工作由会计主办或网点负责人负责。
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()交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付。
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查询查复的办理应严格采取人员回避制度,联行往账经办人员不得从事查询业务,对账经办人员不得从事查复业务,来账经办人员不得办理经手业务的查复工作。
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存款滚动检查不得由本机构经办人自行检查或本机构人员交叉检查。
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在对账工作中规定专人对账,记账岗位与对账岗位分设,对账与业务经办相分离,对账人员与客户经理相分离。是遵循()原则。
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银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发〔2005〕17号)规定,银行业金融机构应加强和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的()制度,对对账频率、对账对象、可参与对账人员等做出明确规定。
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纸式对账单的发送采用客户自取方式的,由客户指定的经办人员到前台营业机构领取对账单。对账单由二级及以上分行负责集中打印,交前台营业机构发送。客户领取对账单时,前台营业机构应核实领取人员身份,并由领取人作签收登记。()
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按照民生银行内部对账工作制度要求,以下与内部对账相关的工作,属于对账经办职责的是()
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审查被查单位的银行开户情况,同被查单位提供的资料进行核对。同时,核实银行存款与银行对账单是否相符。这种检查方法是()。
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各行应该按照()的原则设立专职岗位、人员和机构负责组织实施银企对账工作。
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下列人员不能参与对账工作():
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()核查银行对账单是为了核实该被查企业银行存款日记账,现金日记账是否与银行对账单金额一致。执法人员可以对银行对账单中的贷方、借方大笔项金额做重点检查,看企业是否另设财务账簿。
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对账人员在辖内往来对账中发现的问题应立即直接告知业务经办人员。
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负责人民银行往来、同业往来对账的人员不得兼办票据交换业务以及存放中央银行款项或同业往来等账户的记账工作。()
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针对对账单回执上注明的“余额核对不符”情况,分行业务营运部对账人员应填制《渤海银行银企对账余额不符查询查复书》(附件)于一个工作日内通知账户所属营业机构,营业机构应在()个工作日内逐笔核查未达账项或疑义账项,查明不符原因
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对账单据的发放。柜员于当月10日内将对账单据移交会计主管,会计主管或专职对账员于当月15日内负责按期收回对账单据回执。存款人自行到营业机构柜台领取对账单据的,要登记《单据发出收回登记簿》,由经办人员和领取人共同签字确认()
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除了单位银行结算账户的记账人员不得兼任银企对账岗位外,前台经办人员可以兼任银企对账工作。---审计部()
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