营业网点主任或会计主管()直接查库,上级主管部门检查人员,携带查库介绍信,无领导陪同下()进行查库。
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坚持查库制度,做好查库记录。委派会计(分社主任)每()一次,信用社主任每()一次(含所辖网点),财会辅导员每()一次,联社主管主任每()一次。
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查库登记簿:用于登记上级部门、支行对()的检查记录。由会计主管登记保管。
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会计主管每()对本营业机构柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应每()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对。
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营业网点会计主管每月至少查库()。
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内勤主任或会计主管()至少检查一次有价单证库存,帐实核对相符后,填写查库记录,以备查考。
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上级或主管部门查库必须持有()等有效证件,有相关人员陪同。
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各网点要加强对主管号的管理,营业部主任或会计检查人员()至少核对一次主管操作号增加、删除的变动情况。
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离行式自助设备,营业网点运营主管或运营管理部门负责人要不定期跟车加钞、取钞核查,并每()至少通过监控录像抽查加、取钞情况一次。核查后,在《查库登记簿》上做好登记工作。
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会计主管(不设会计主管的为网点负责人)()对本网点柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对;
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营业网点负责人每月对辖属网点综合柜员重要空白凭证库查库()次,会计主管每月查库()次。
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设置会计主管或会计主管助理的营业网点,主管柜员由()担任。
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农发行定期查库制度规定,营业机构主管行长(经理)、会计部门负责人要定期对()进行检查并登记。
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营业网点因业务需要开立或撤销内部账户,应填制《内部账户开销户申请书》,经业务主管审查后报二级分行运行管理部门,二级分行运行管理部门审查同意后直接为网点开立。
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信用社主任()、委派会计(会计主管)每旬至少查库一次,严禁在同一时间,就同一金额搭便车查库,查库必须全面,有价单证、重要空白凭证、代保管抵质押品等都是必查内容,必须按规定登记《查库登记簿》,填写查库意见,严禁代查或不实际检查而直接进行登记
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县联社出纳管理部门对所属基层营业单位至少()全面查库一次;信用社主任至少每月全面查库一次,会计主管按旬查库。
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定期查库制度规定,营业机构主管行长(经理)、会计部门负责人要定期对()进行检查并登记。
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金信卡卡片的保管要实施定期查库制度,县级联社以上会计部门(含县级联社)对辖属营业网点每()至少检查一次。
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会计主管每()对辖属营业机构查库不得少于一次,信用社主任每()对辖属营业机构查库一次,县级联社会计部门每()至少全面查库一次,县级联社分管主任每()对联社业务库查库一次,对辖属营业机构每()至少进行一次全面性查库,办事处、市联社每()对市中心库和县级联社业务库查库一次。
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信用社(支行)主任(行长)或授权分管主任(行长)或会计主管对管辖的所有网点、分社负责人对本网点的抵质押品()至少检查一次。
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上级主管部门对营业网点查库时必须是()。
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会计主管(不设会计主管的为网点负责人)()对本网点柜员使用中的重要空白凭证查库一次。
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网点三级主管或会计主管在柜员属性修改的当日,要及时通过()交易打印柜员属性与营业机构柜员变更申报表中有关内容进行核对,检查九级主管修改的内容是否正确。
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离行式自助设备,营业网点会计主管或运营管理部门负责人要()跟车加钞、取钞核查。
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营业网点如遇到上级业务主管部门和公1安等相关部门检查、业务指导时,营业人员应在放人进入营业室前对进行核对验证?()