下列有关内部审计与注册会计师审计的联系中,表述恰当的有()。
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下列有关注册会计师对关联方审计目标的陈述中,不恰当的是()。
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在关于注册会计师审计责任的下列各种表述中,最恰当或接近恰当的两种表述有()。
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有关审计抽样的下列表述中,注册会计师不能认同的有()
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下列有关固定资产审计程序的表述中,注册会计师认为不恰当的是()。
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注册会计师审计从起源发展到现在,在不同的时期,审计目的也不断调整。下列有关审计目的的说法中,不恰当的是()
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如果认为有必要,注册会计师可以在审计报告中提供补充信息,在审计报告中增加强调事项段和其他事项段。下列关于强调事项段和其他事项段的表述中,不恰当的是()
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下列有关注册会计师应对被审计单位违反法律法规行为的措施中,恰当的有()。
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下列有关审计证据可靠性的表述中,注册会计师认同的是()。
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关于注册会计师利用内部审计工作不能减轻其审计责任的以下表述中,恰当的有()。
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下列有关注册会计师对审计意见类型的说法中,不恰当的是()。
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下面有关注册会计师审计与政府审计的关系的表述中,正确的是()
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如果注册会计师在审计报告中增加强调事项段,则下列选项中关于强调事项段的表述,不恰当的是()
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在接受委托前,后任注册会计师应当在征得被审计单位的同意后与前任注册会计师进行沟通。下列有关沟通的总体要求中,不恰当的是()。
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下列有关注册会计师了解被审计单位及其环境的目的的说法中,恰当的有()。
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政府审计与注册会计师审计的下列表述中,不正确的有()。
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下列有关注册会计师利用内部审计工作的表述中错误的有( )。
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下列关于注册会计师审计与政府审计的提法中,恰当的有()。
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如果注册会计师在审计报告中增加强调事项段,则下列选项中关于强调事项段的表述,恰当的是()
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下列对注册会计师审计的分类的表述中,恰当的有()
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有关审计抽样的下列表述中,哪些注册会计师不能认同
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有关审计证据可靠性的下列表述中,注册会计师认同的是( )
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某注册会计师负责对兴业公司2008年度财务报表进行审计。在测试该公司内部控制时,下列与控制测试有关的表述中,正确的有()。
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在关于注册会计师审计责任的下列各种表述中,最恰当或接近恰当的两种表述是()。
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