有关审计抽样的下列表述中,注册会计师不能认同的有()
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在审计过程中,注册会计师对下列与审计抽样相关事项的判断中正确的有()。
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下列有关注册会计师发现和报告被审计单位舞弊责任的表述中,正确的有()。
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下列有关审计证据可靠性的表述中,注册会计师认同的是()。
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下列有关注册会计师审计的表述,正确的有()。
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关于注册会计师利用内部审计工作不能减轻其审计责任的以下表述中,恰当的有()。
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有关注册会计师使用审计抽样实施控制测试的说法中,正确的有()。
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对于以前审计获取的有关下列控制运行有效性的审计证据,注册会计师在本期审计中通常不能直接利用的有()
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注册会计师在对被审计单位财务报表审计中,对资产类账户余额实施相关审计抽样从而获取充分、适当的审计证据。下列说法错误的有()。
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下列有关注册会计师利用内部审计工作的表述中错误的有( )。
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被审计单位下列有关存货会计处理的表述中,注册会计师认为正确的有()。
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下列有关审计抽样的表述中,正确的有()。
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下列有关注册会计师的责任和被审计单位管理层责任的表述正确的有()。
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下列有关注册会计师在实施审计抽样时评价样本结果的说法中,正确的有()。
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下列有关审计抽样的表述中,恰当的有()。
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B注册会计师在对丙公司2013年度财务报表审计时,遇到有关比较信息的问题,下列表述中不正确的有()。
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对于以前审计获取的有关下列控制运行有效性的审计证据,A注册会计师在本期审计中通常不能直接利用的有()
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对于以前审计获取的有关下列控制运行有效性的审计证据,注册会计师在本期审计中通常不能直接利用的有()。
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下列有关内部审计与注册会计师审计的联系中,表述恰当的有()。
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有关审计抽样的下列表述中,哪些注册会计师不能认同
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有关审计证据可靠性的下列表述中,注册会计师认同的是( )
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某注册会计师负责对兴业公司2008年度财务报表进行审计。在测试该公司内部控制时,下列与控制测试有关的表述中,正确的有()。
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对于以前审计获取的有关下列控制运行有效性的审计证据,A注册会计师在本期审计中通常不能直接利用的有()。
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有关审计抽样的下述中,注册会计师不能认同的有()。
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