下列关于审计抽样在控制测试中的应用的说法中,错误的有()
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有关审计抽样在细节测试中的运用,下列说法中正确的有()。
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下列关于控制测试中使用非统计抽样的说法中,正确的有()
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在控制测试中运用统计抽样时,下列关于注册会计师形成总体结论的说法中正确的有( )
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如果使用审计抽样实施控制测试没有为得出有关测试总体的结论提供合理的基础,下列有关注册会计师采取的措施中,错误的是()。
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在运用统计抽样方法进行控制测试时,注册会计师对68个项目实施了既定的审计程序,发现4例偏差,可接受的信赖过度风险为10%,风险系数8.0,假设考虑了抽样风险,以下说法中不正确的有( )。
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注册会计师在细节测试中使用非统计抽样时,下列相关说法中,错误的有()。
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如果使用审计抽样实施控制测试没有为得出有关测试总体的结论提供合理的基础,下列有关注册会计师采取的措施中,错误的是( )。
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如果使用审计抽样实施控制测试没有为得出有关测试总体的结论提供合理的基础,下列有关注册会计师采取的措施中,错误的是()。
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关于审计抽样在控制测试中的应用,下列选项正确的有()
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关于审计抽样的下列说法中,正确的有()。
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下列关于内部控制测试的说法中,错误的有()
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有关注册会计师使用审计抽样实施控制测试的说法中,正确的有()。
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审计抽样在控制测试中应用的属性抽样技术有()。
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下列有关审计抽样的说法中,错误的有()。
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下列关于审计委员会在内部控制中的作用说法中,表述正确的有()。
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注册会计师在对被审计单位财务报表审计中,对资产类账户余额实施相关审计抽样从而获取充分、适当的审计证据。下列说法错误的有()。
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下列关于在细节测试中运用非统计抽样实施分层的相关说法中,错误的有( )
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下列关于审计抽样的说法中,错误的有()。
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下列关于审计抽样的说法中,恰当的有()。
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审计抽样过程中的检查风险包括抽样风险和非抽样风险。下列措施中,可以用来控制抽样风险的有:
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被审计单位20×3年发生了500笔采购交易,注册会计师拟采用非统计抽样方法对采购交易进行控制有效性的测试,初步评估该控制运行有效,所需的样本数量至少为25个。下列说法中,正确的有()
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下列各项中,审计人员在运用属性抽样进行内部控制测试时可以定义为误差的有()
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下列关于细节测试中实施审计抽样的说法中恰当的有()
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注册会计师负责对A公司2012年度财务报表进行审计,在执行控制测试时应用了审计抽样,下列有关说法中不正确的是()。A.可接受的信赖过度风险越高,样本规模越小B.预计总体偏差率越高,样本规模越大C.总体变异性越高,样本规模越大D.总体规模对样本规模的影响很小
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