下列关于审计委员会在内部控制中的作用说法中,表述正确的有()。
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注册会计师应当考虑内部审计活动及其在内部控制中的作用,以评估财务报表重大错报风险及其对注册会计师审计程序的影响。具体来说,在内部审计的下列活动中,有可能影响注册会计师评估财务报表重大错报风险或影响注册会计师实施的审计程序的有( )。
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在内部控制审计中,下列关于强调事项段的说法中,正确的是()。
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下列关于审计委员会表述正确的是()。
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在内部控制审计中,注册会计师需要针对期后期间询问并检查下列信息,其中不恰当的是()。
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企业应当在董事会下设立审计委员会。下列各项中,关于审计委员会履行职责的方式的说法正确的有( )。
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下列关于信息技术一般控制审计的表述中,正确的是( )。
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下列选项中,属于注册会计师应当在内部控制审计的总体审计策略中体现的内容有()。
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下列关于审计委员会在公司治理中的作用的说法中,正确的有()。
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下列关于审计委员会的表述中,正确的有( )。
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下列关于审计委员会的相关说法中,不正确的是()。
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以下关于银行保险内部控制的组织及职责的说法中,正确的是()。①从内部控制主体、客体及内容看,董事会、管理层以及不同部门在内部控制体系建设中各自起着不同的作用②总公司法律合规与风险管理部作为内部控制职能管理部门,在公司总裁领导下负责对公司内部控制的事前、事中的统筹规划,组织推动、实时监控和定期排查③总公司银行保险部总经理、各分支机构总经理为单位内部控制工作的最终责任人④银行保险部每一个员工和营销人员都是内部控制的具体落实责任人,负责与岗位职责相关的内部控制事务
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确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。以下关于审计委员会与内部审计关系的说法中,不正确的是( )。
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下列关于审计委员会与外聘审计师之间关系表述不正确的是()。
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审计人员在内部控制测评中的责任是()。
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下列关于集团财务报表审计中的责任设定的表述中,正确的是( )。
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下列情形中,需要注册会计师在内部控制审计报告中添加强调事项段的有()。
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在内部控制审计中,关于与控制相关的风险的说法中,不恰当的是()。
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下列关于单位负责人在内都会计监督中的职责表述正确的有()。
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下列关于被审计单位内部控制的表述中,正确的是()
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下列关于审计抽样在控制测试中的应用的说法中,错误的有()
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在内部控制审计中,下列关于选择拟测试控制的基本要求的说法中,正确的是()
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下列有关在内部控制审计中,注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的是()
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关于在内部审计活动中使用风险评估这个术语,以下哪项陈述是不正确的?
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下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有()。
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