内审处理阶段,根据行领导的批示意见和内审报告的内容,由主审人起草《内审结论和处理决定》,离任审计时为《离任审计结论》,同级监督时为()。
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内审部负责根据有关要求,提请召开领导小组会议,研究落实有关工作。()
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内审不合格项报告内容包括().
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在示范窗口设置意见簿(应有编号、领导批示、处理结果)和举报箱,意见簿()由示范窗口负责人查阅,签批查阅意见,对存在的问题要及时处理,并在意见簿中签署处理结果。
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根据银监会提出的《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》,应将案件风险的审计作为一项重要风险融入()以及其他日常监督活动中。
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中国金融系统的公文有13种,其中包括“内审结论和处理决定”。
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被审计领导干部及其所在单位应当在自收到内审部门的审计报告征求意见稿之日起()日内,提出书面反馈意见。限期内未提出书面意见的,视同无意见。
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移送审理应当移送的材料包括分管领导同意移送的批示、立案依据、调查报告和承办纪检监察室的意见以及()。
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由()根据内审报告以及收集到的“管理评审的输入”信息制定《管理评审计划》。
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内审部门根据工作需要,可以要求各职能部门、分支机构、行属企事业单位()报送有关的文件、账表、凭证及计算机业务处理资料,有关部门、单位和个人应及时提供。
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内审不合格项报告内容包括()。
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内审档案归档的主要内容为()被审计单位整改报告,内审报告,内审初步意见及反馈意见,内审事实确认书及反馈意见,被审计单位自查报告(述职报告),内审通知书(离任审计通知书),内审方案,工作底稿,调阅清单等与之有关的资料。
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内审报告包括实施内审的基本情况、()、存在的问题、处理意见及建议四方面内容:
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根据银监会提出的《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》,要全面落实委派会计(授权经理)在营业机构的()等职能。
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审计组向内审部门提交的审计报告应当包括以下内容()。
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项目的内审意见应与初步设计文件同时提交。
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被审计单位收到《内审结论和处理决定》后,应在()内将整改情况报内审派出行。
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对于内部审计师,下列表述中正确的是()。 ①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层 ②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成 ③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员 ④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案 ⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通 ⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式
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被审计单位收到《内审结论和处理决定》后,若有异议,可在()内向上级行提出申诉,申诉期内《内审结论和处理决定》照常执行。
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中国人民银行领导干部履行职责审计,内审部门应当根据审计发现的问题确定责任,分别提出处理意见和建议。对于严重违规,造成较大经济损失或风险隐患以及造成其他较大不良影响,审计对象应承担直接责任的,应()。
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选择题:根据《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》,推动危险化学品企业建立安全生产内审机制和()制度,完善风险分级管控和隐患排查治理预防机制
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AD__41、保险公司要充分发挥内审检查监督职能,定期对()和()执行本通知的情况进行内审检查,并如实向中国保监会及其派出机构报告
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督察内审部门对督察审计发现的重大问题和性质严重问题,根据集体审理会议决议,移交人事、监察和稽查等部门处理。问题移交是督查内审()的要求
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被审计对象对《内审结论和处理决定》有异议的,可在内向上级行提出申诉()
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督查内审部门对督察审计发现的重大问题和性质严重问题,根据集体审理会议决议,移交人事、检查和稽查等部门处理。问题移交是督察内审()阶段的要求
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