相对而言,下列审计的独立性较差的是()。
相似题目
-
相对于单位内部会计监督而言,外部会计监督主要是指注册会计师依法接受委托从事的独立审计。()
-
审计稽核部门应按董事会授权开展内审工作,具有相对的独立性。其他部门和人员不得随意安排审计工作和抽调审计稽核人员。
-
下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。
-
下列内部审计机构设置模式中,内部审计组织结构的地位和独立性较差的是()。
-
下列水泥中,抗碳化能力相对较差的是()。
-
下列XYZ会计师事务所指派项目组以外的职员向其非公众利益实体审计客户提供的财务服务中,会对独立性产生不利影响的是( )。
-
下列会计师事务所为其审计客户提供的诉讼支持服务中,对独立性产生的不利影响最小的是( )。
-
下列记录和文件中,相对而言最可能显示被审计单位的关联方交易的是( )。
-
如被审计单位会计报表就整体而言是公允的,但因审计范围受到重要的局部限制,无法按照独立审计准则的要求取得应有的审计证据时,注册会计师不应发表()。
-
ABC会计师事务所接受委托,审计丙公司2015年度的财务报表,下列未违反独立性原则的是( )。
-
下列不属于中央银行相对独立性内容的是()。
-
内部审计是指由单位自身设置的相对独立的专职审计机构和人员,对单位内部各部门及其下属组织实施的审计,其目的是评价被审计单位经营活动的效率性、效果性和经济性,并向管理当局提出改善经营管理的建议。
-
长江公司2015年财务报表拟由XYZ会计师事务所进行审计,下列情况中,会影响会计师事务所的独立性且导致事务所不能承办该业务的是( )。
-
据我国《独立审计准则》实施准则的内容,下列说法错误的是()。
-
下列Rh血型鉴定方法中,准确性和稳定性相对较差的是()。
-
对人身保险公司而言,下列营销渠道中,具有“可以减少纠纷”的优势,但是却存在着“控制力较差”、“承保质量难以保证”等劣势的是()。
-
天润公司2015年财务报表拟由正钧会计师事务所进行审计,下列情况中,会影响会计师事务所的独立性且导致事务所不能承办该业务的是( )。
-
审计与其他鉴证业务之间对独立性要求存在差异,下列表述正确的是()
-
下列情况中,对注册会计师执行审计业务的独立性影响最大的是()。
-
下列关于建立相对独立的平面坐标系统的说法中,错误的是()。
-
下列各项属于社会意识相对独立性表现的是
-
注册会计师审计在形式和实质上都要与被审计单位保持独立性,具有完全的独立性;而内部审计在形式上要采本部门、本单位直接领导,但在审计时要保持实质的独立性,只具有相对独立性。 ()此题为判断题(对,错)。
-
国家审计独立性得到充分保障决定了审计法治的实现程度,决定了审计质量水平和审计结果的公正程度,也决定了审计能否在国家治理活动中发挥其“免疫系统”的功能,进而决定审计反腐的使命能否顺利完成。下列说法与画线部分表述的意义最为相似的是()